同學(xué)你好,很高興為你解答,這個(gè)可以點(diǎn)擊發(fā)票修復(fù)的

開(kāi)票的盤(pán),航天的,換臺(tái)電腦操作,如果再換回到第一臺(tái)電腦上,因?yàn)槠綍r(shí)兩臺(tái)電腦都用,每次都得需要發(fā)票修復(fù)嗎?
位于市區(qū)的某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,2021年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù);(1)銷(xiāo)售電視機(jī)100臺(tái),不含稅價(jià)格為每臺(tái)5000元,因數(shù)量大,給予10%的商業(yè)折扣,折扣額與銷(xiāo)售額開(kāi)在同一張發(fā)票金額欄:(2)采取以舊換新方式銷(xiāo)售電腦30臺(tái),零售價(jià)格為每臺(tái)6780元,舊電腦收購(gòu)價(jià)格為每臺(tái)600元實(shí)際收到零售收入185400元,(3)購(gòu)進(jìn)電視機(jī)一批取得的專(zhuān)用發(fā)票上注明金額140000元,稅款18200元。假定應(yīng)該認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過(guò)了認(rèn)證。要求:根據(jù)上述資料進(jìn)行以下計(jì)算。(1)該商場(chǎng)當(dāng)月銷(xiāo)售電視機(jī)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(2分)(2)該商場(chǎng)當(dāng)月以舊換新方式銷(xiāo)售電腦的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(2分)(3)當(dāng)月該商場(chǎng)應(yīng)納增值稅額。(2分)
廣東致美商品有限公司,是增值稅一般納稅人,2019年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注明支付購(gòu)貨款300000支付鐵路運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)30000元稅額2700元。人庫(kù)后將收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品的40%作為職工福利費(fèi),60%零售給消費(fèi)者,取得含稅收入350300元。(2)銷(xiāo)售空調(diào),同時(shí)負(fù)責(zé)安裝,取得收入3390000元。(3)采取以舊換新方式銷(xiāo)售洗衣機(jī)200臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)為2260元,顧客舊洗衣機(jī)折價(jià)260元,按每臺(tái)2000元出售,不再支付舊洗衣機(jī)收購(gòu)款。(4)銷(xiāo)售筆記本電腦10臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)為11300元,貨款已收到。(5)采取預(yù)收款方式銷(xiāo)售電視機(jī)2臺(tái),每臺(tái)售價(jià)為22600元,承諾下月交貨。(6)上月購(gòu)買(mǎi)的2臺(tái)筆記本電腦因保管不善被盜,每臺(tái)不含稅進(jìn)價(jià)為5000元。上述發(fā)票均已認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。每小題都要列算式
廣東致美商品有限公司,是增值稅一般納稅人,2019年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注明支付購(gòu)貨款300000支付鐵路運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)30000元稅額2700元。人庫(kù)后將收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品的40%作為職工福利費(fèi),60%零售給消費(fèi)者,取得含稅收入350300元。(2)銷(xiāo)售空調(diào),同時(shí)負(fù)責(zé)安裝,取得收入3390000元。(3)采取以舊換新方式銷(xiāo)售洗衣機(jī)200臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)為2260元,顧客舊洗衣機(jī)折價(jià)260元,按每臺(tái)2000元出售,不再支付舊洗衣機(jī)收購(gòu)款。(4)銷(xiāo)售筆記本電腦10臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)為11300元,貨款已收到。(5)采取預(yù)收款方式銷(xiāo)售電視機(jī)2臺(tái),每臺(tái)售價(jià)為22600元,承諾下月交貨。(6)上月購(gòu)買(mǎi)的2臺(tái)筆記本電腦因保管不善被盜,每臺(tái)不含稅進(jìn)價(jià)為5000元。上述發(fā)票均已認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。每小題都要列算式
每小題都要列算式廣東致美商品有限公司,是增值稅一般納稅人,2019年10月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)憑證上注明支付購(gòu)貨款300000支付鐵路運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)30000元稅額2700元。人庫(kù)后將收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品的40%作為職工福利費(fèi),60%零售給消費(fèi)者,取得含稅收入350300元。(2)銷(xiāo)售空調(diào),同時(shí)負(fù)責(zé)安裝,取得收入3390000元。(3)采取以舊換新方式銷(xiāo)售洗衣機(jī)200臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)為2260元,顧客舊洗衣機(jī)折價(jià)260元,按每臺(tái)2000元出售,不再支付舊洗衣機(jī)收購(gòu)款。(4)銷(xiāo)售筆記本電腦10臺(tái),每臺(tái)零售價(jià)為11300元,貨款已收到。(5)采取預(yù)收款方式銷(xiāo)售電視機(jī)2臺(tái),每臺(tái)售價(jià)為22600元,承諾下月交貨。(6)上月購(gòu)買(mǎi)的2臺(tái)筆記本電腦因保管不善被盜,每臺(tái)不含稅進(jìn)價(jià)為5000元。上述發(fā)票均已認(rèn)證并申報(bào)抵扣。要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。每小題都要列算式
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


我是想問(wèn)每次都得發(fā)票修復(fù)一下嗎?
你想修復(fù)才需要點(diǎn)擊 要是不需要數(shù)據(jù)齊備 也可以不修復(fù)