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之前月份因錯誤導(dǎo)致多繳納增值稅,現(xiàn)在退稅回來該怎么做會計(jì)分錄

2021-12-25 16:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-25 16:03

你好,是一般納稅人嗎 什么原因多繳

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你好,是一般納稅人嗎 什么原因多繳
2021-12-25
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022-02-16
你之前交的時候做啥,現(xiàn)在做相反就可以借銀行貸未交增值稅
2020-10-18
你好 沖去年交費(fèi)的分錄 ,因?yàn)槭侨ツ甑模?要把損益 科目用以前年度損益 調(diào)整科目代替 就對了??
2021-11-26
你好 沖原來交稅分錄? ?把損益 科目用以前年度損益 調(diào)整
2021-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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