你好 沖去年交費(fèi)的分錄 ,因?yàn)槭侨ツ甑模?要把損益 科目用以前年度損益 調(diào)整科目代替 就對(duì)了??
20年增值稅申報(bào)錯(cuò)誤,多繳納11000增值稅及營(yíng)業(yè)稅金以及附加,21年2月份退回,退回的分錄怎么做
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)交以前年度增值及附加稅的會(huì)計(jì)分錄,退回多繳以前年度的增值及附加稅,會(huì)計(jì)分錄。
增值稅以及附加稅,申報(bào)錯(cuò)誤多交了,多交部分增值稅以及附加稅,怎么做賬;收到退回的增值稅以及附加稅怎么做賬?
1月份計(jì)提了當(dāng)月10萬(wàn)的應(yīng)交增值稅及1萬(wàn)的附加稅。2月繳納了1月10萬(wàn)的增值稅和1萬(wàn)的附加稅。3月發(fā)現(xiàn)1月申報(bào)錯(cuò)誤,更正了申報(bào)。5月公司以后賬戶收到申報(bào)錯(cuò)誤造成的多繳納的2萬(wàn)增值稅及2000的附加稅。請(qǐng)問這個(gè)差錯(cuò)分錄怎么做
請(qǐng)問,23.12月增值稅報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤,更正申報(bào)之后。24.01月收到多繳納的附加稅退稅以及增值稅的退稅,該怎么入賬?
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
可以直接寫下分錄嗎,還是不明白
一會(huì)給你寫完整的分錄 ,
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,附加稅。(增值稅和附加稅具體明細(xì)。 借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整(附加稅), 借未交增值稅 貸支出未交增值稅