你之前交的時(shí)候做啥,現(xiàn)在做相反就可以借銀行貸未交增值稅
因計(jì)算錯(cuò)誤。多交增值稅4500,現(xiàn)在退回來(lái)了。如何做完整分錄
公司上個(gè)月增值稅計(jì)算錯(cuò)誤多交了,這個(gè)月退回來(lái),怎么做帳?
之前月份因錯(cuò)誤導(dǎo)致多繳納增值稅,現(xiàn)在退稅回來(lái)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
增值稅未曾計(jì)提,前幾個(gè)月分錄做錯(cuò),繳納增值稅做成借應(yīng)交稅金——未交增值稅, 貸銀行存款?,F(xiàn)在如何調(diào)整分錄
老師,我們是代開(kāi)發(fā)票,然后是把稅交了,然后發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,作廢了,退回來(lái)的增值稅和附加稅怎么做賬,交的時(shí)候是私人交的,退回來(lái),退到公戶(hù)了,求完整分錄
老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷(xiāo)貨退回,我在開(kāi)具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開(kāi)紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
調(diào)整2024年的營(yíng)業(yè)外收入增加了70萬(wàn)、營(yíng)業(yè)外支出增加了25萬(wàn)、用以前年度損益調(diào)整處理的、現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平、差額就是45萬(wàn)、怎么辦?
老師你好,我們公司舉行宣講大會(huì),組織游戲??蛻?hù)分了小組,前3名的小組一共有獎(jiǎng)金1萬(wàn)多塊錢(qián) 這個(gè)錢(qián)我們想以現(xiàn)金的形式發(fā)給小組,我的問(wèn)題是: 1、我們?cè)趺慈胭~?以什么做附件 2、算不算他們的偶然所得,實(shí)際是沒(méi)有辦法代扣代繳個(gè)稅?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
河北省工商年報(bào)網(wǎng)址及申報(bào)流程
老師你好!房產(chǎn)稅計(jì)提和繳納的分錄是這樣做嗎?,計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)物業(yè)管理費(fèi)屬于印花稅征稅范圍嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 匯算清繳報(bào)送企業(yè)年度納稅申報(bào)表這個(gè)提示是什么意思啊 營(yíng)業(yè)收入這里有個(gè)黃色的嘆號(hào) 不知是哪里的問(wèn)題
沙場(chǎng)外購(gòu)砂石已付款怎么賬務(wù)處理?