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老師:員工借10000塊錢給公司的時候我掛在其他應(yīng)付款了,然后這個員工又欠公司錢50000元我又掛在其他應(yīng)收款了?,F(xiàn)在我要把其他應(yīng)付款調(diào)整到其他應(yīng)該收款要這樣做呢?

2020-12-17 15:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-17 15:16

同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶7073 追問 2020-12-17 15:19

摘要要怎么寫,然后需要附什么憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 15:20

同學(xué),你好 整理員工借款,后面附一張你手寫的憑證

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同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
2020-12-17
你法人替他還錢的嗎 是的話可以 最好有個委托書
2023-05-30
不要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款,直接其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)余額掛著好了。
2021-01-12
借其他應(yīng)付款、貸其他應(yīng)收款對沖。
2022-10-22
?你好;? ? ? ?收入是? 必須要做的;成本也是要結(jié)轉(zhuǎn)的; 私下去把? 借款給沖了。 比如? ?這個可以走老板的往來去平? ?
2022-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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