如果說你整個(gè)的銷售額沒有超過45萬。那你只要不是開專票的部分就可以享受免稅,專票部分是不能免的。
老師,小規(guī)模納稅人 季度增值稅免征額是45萬。 是指開票收入嗎?包括進(jìn)入對公的無票收入嗎?這個(gè)45萬免征額是指進(jìn)入對公賬戶的無票收入+開普通的總收入不超過45萬嗎?還是僅僅指開的普票收入不超過45萬?
我們是小規(guī)模納稅人,上季度納稅(第二季度)收入(含無票收入)超45萬,已申報(bào)繳納稅款,本季度(第三季度)未超45萬,但是補(bǔ)開了屬于上季度的收入的專票2萬(上季度已做了無票收并交了稅),那我們這2萬上季度已經(jīng)交過稅了,現(xiàn)在開的專票還需要交稅嗎?
老師。比如小規(guī)模納稅人在稅局代開發(fā)票1萬。是預(yù)繳了的。然后本季度有無票收入25萬。是不是只要代開專票和無票收入季度不超過45萬。那25萬可以免稅是嗎
開普票是不是無論開什么品名只要是小規(guī)模納稅人納稅月度不超過15萬,季度不超過45萬的都可以免征增值稅
小規(guī)模納稅人月度10萬季度30萬以內(nèi)是免征增值稅,假設(shè)月度不超過10,季度收入為25萬,25萬發(fā)票均為普票,那就是免稅的,如果25是專票,那就要交25萬/1.01*0.01的增值稅 是這樣理解么?
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
無收入,有營業(yè)外收入。 營業(yè)外支出,慰問金等。匯算清繳,納稅調(diào)整填扣除類調(diào)整項(xiàng)目,其他,還是填在與取得收入無關(guān)的支出?
請問老師,2024年全年工資收入159865元,沒有獎(jiǎng)金,應(yīng)該交多少個(gè)稅?
我更正申報(bào)了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報(bào)表要更正嗎?還需要更正哪些報(bào)表???
老師,請問做企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)時(shí)除了需要把業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際百分之60和不超過收入的千分之五孰低調(diào)增外,還需要哪些調(diào)增嗎?
自己開的專票也是要繳稅嗎
老師。現(xiàn)在小規(guī)模代開專票。是預(yù)繳1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)
只要是專用發(fā)票都是要交稅的,這個(gè)就看你當(dāng)時(shí)開的時(shí)候,你是按照多少開的,就按照多少繳納
老師。像這種。她開的專票。又在免稅哪里填。這種是不是還要去稅局改表。
對的,開的專票是不能填寫在免稅這里。
如果不改的話。會(huì)影響什么。
不改的話你就少交了稅呀,后面稅務(wù)局會(huì)找你收的。