同學(xué)您好,實(shí)際也就是您因?yàn)橘澲o他,就不用他們付了是嗎,借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
老師,我們銷量布,主營業(yè)務(wù)收入10000.客戶支付了4000.扣除6000作為年終我們贊助他們年會(huì)的費(fèi)用,這一筆業(yè)務(wù)怎樣入賬呢
請(qǐng)問老師,我們公司辦了一場年會(huì),收了門票,我這收的門票錢是做其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后別人買門票我們給了一份我們的產(chǎn)品和圍巾,這產(chǎn)品呢又是我們的主營業(yè)務(wù)的產(chǎn)品,我應(yīng)該怎么做賬,還有就是年會(huì)發(fā)生的一系列費(fèi)用計(jì)入那個(gè)科目
收到稅局的電話,說我們?nèi)ツ瓴环涎邪l(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的條件,原因是我們?nèi)ツ暧幸还P服務(wù)收入,所以認(rèn)為我們22年屬于商業(yè)服務(wù)業(yè),不符合享受優(yōu)惠政策,發(fā)票開的是*其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)費(fèi),我們企業(yè)提供的是跟我們產(chǎn)品行業(yè)相關(guān)的專業(yè)技術(shù)服務(wù),前會(huì)計(jì)開錯(cuò)了,我們還做了稅審報(bào)告了,22年我們主要都在產(chǎn)品研發(fā),今年下半年才拿到注冊證,所以22年沒有收入,只有這一筆幾千塊的服務(wù)費(fèi)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)局讓我們?nèi)窠?jīng)濟(jì)行業(yè)分類自行匹配,然后解釋說明,現(xiàn)在怎么弄呢
收到各戶的供應(yīng)商弄錯(cuò)了貨了,客戶不直接扣了,叫他們的供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)給我們,這一筆分錄怎么做賬,可不可借銀行存款 10000貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣子可以嗎,不用計(jì)提把,這個(gè)是私轉(zhuǎn)
老師,我們是商貿(mào)公司,我們上游的廠家來工程師給我的客戶維修機(jī)器,我們給客戶開維修發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 。廠家給我們開維修發(fā)票,我怎么入賬呢,入銷售費(fèi)用,貸銀行存款。這筆業(yè)務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本啊
如果按交稅開票和未開票那個(gè)交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
是的,但是我們不是掛應(yīng)收賬款,而是直接掛的主營業(yè)務(wù)收入
那您的分錄是怎么做的,這應(yīng)該需要掛應(yīng)收的
或者就是借銀行存款4000Y營業(yè)外支出6000貸主營業(yè)務(wù)收入
現(xiàn)金交易的,但直接在貨款里給扣除了
那就是把銀行存款改為庫存現(xiàn)金就好了