:借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項稅 借其他業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款
老師!公司幫客戶維修,收到的維保費用500塊,應(yīng)該怎么做賬? 借:銀行存款500 貸:應(yīng)收賬款500 公司開票出去 借:應(yīng)收賬款500 貸:主營業(yè)務(wù)收入65 銷項稅額435 老師!我能不能這樣做?
老師,您好,公司是中間商,貨物是廠家直接發(fā)給客戶,廠家給我們開進項票我做了庫存商品和進項稅,我們給客戶開發(fā)票,我做的時候主營業(yè)務(wù)收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本我根據(jù)什么單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)
1.客戶從我們這租車每朋租金2000,我們給開戶開票租金2000元。 收款分錄: 借:應(yīng)收——A客戶 2000 貸:銀行 2000 開票分錄: 借:主營業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費——進230.09 貸:應(yīng)收——A客戶 2000 2.現(xiàn)在車輛維修費A客戶付款450元維修費,后A客戶與我們公司協(xié)商,我們銀行退款給A客戶260元,剩余190元由A客戶自己承擔,維修公司給我們公司開了450元維修普票,請問這筆分錄怎么做?
我們開票給客戶,但是客戶不能直接轉(zhuǎn)賬給我們公戶,以工人的工資轉(zhuǎn)給我們了,那這樣賬怎么平呢?我做的分錄是:我做的分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費銷項,那他們沒有付款給我們,直接代付了工人工資,分錄借方是什么呢,貸方應(yīng)收賬款?
老師,我們讓廠家去我們的客戶單位修理我們賣出去的機器設(shè)備,產(chǎn)生了一筆技術(shù)服務(wù)費用,我們付給廠家,這筆錢怎么做分錄~我們這個客戶會打給我們這筆對應(yīng)的服務(wù)費用~這種可以計入主營業(yè)務(wù)成本嗎~我們屬于給企業(yè)做設(shè)備安裝及運維服務(wù)企業(yè)
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報表?
財務(wù)負責人可以設(shè)置為法人嗎
那個農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢,然后總包拿著則個錢去燃氣費,后面這個錢要從分包款里面加回來的,我現(xiàn)在賬面上想問下,付給總包的錢是計入往來款嘛,是計入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊資本金2000萬,轉(zhuǎn)讓2000萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬嗎
去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車),當時同事只做了一筆借銀行存款,貸營業(yè)外收入和應(yīng)交稅費銷項稅額,沒有先將固定資產(chǎn)的賬面價值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊,之后才是做收回價款和做損益處理。按未開具發(fā)票報了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯了要怎么處理?
老師您好,請問公司有實繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來的?