你好 ; 要做固定資產(chǎn)清理了 。 資產(chǎn)都沒有不折舊了。 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊貸固定資產(chǎn); 變賣:借其他應(yīng)收款-老板 貸固定資產(chǎn)清理 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益去
老師早上好,去年老板從他朋友那里買了6萬元的固定資產(chǎn),沒有發(fā)票也沒付款做的應(yīng)付賬款,會計上已經(jīng)做賬計提折扣1萬了,匯算清繳也調(diào)增了計提的累計折舊1萬,現(xiàn)在老板經(jīng)營不下去了,把固定資產(chǎn)還給他朋友抵扣這個欠的應(yīng)付賬款,我這個會計分錄怎么做???做固定資產(chǎn)清理,不就有1萬的營業(yè)外收入要交所得稅?我之前匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了一萬了
請問老師,我們出售了2013年的一輛汽車,折舊早就都折舊完了,當時我看固定資產(chǎn)卡片凈值是剩4千多,然后賬上一直這么滾動著,也沒有處理,正常來說,這凈值是不是要處理???還有現(xiàn)在賣了2萬,分錄怎么做?
還有一個,現(xiàn)在賬面上,固定資產(chǎn)余額還有50多萬,老板已經(jīng)做處理了,賣掉了,這個錢直接進他口袋,我賬上這50多萬,能不能還掛在上面?接下來繼續(xù)計提折舊?您看要做什么處理?
這是我接到別人做的賬,賬上有一處固定資產(chǎn),但是折舊到幾個月就沒有繼續(xù)折舊了,(原因應(yīng)該是漏了,中間隔了一年多兩年了,一直都掛在賬上沒有銷),這輛車在21年11月已經(jīng)轉(zhuǎn)到法人個人名下了,相當于贈送的,沒有收任何的錢(因為是價值較低的一輛破面包車,描述給我的是出了事故的),問哈老師這個賬上怎么做分錄處理?增值稅按多少來報?
賬上有一處固定資產(chǎn),但是折舊到幾個月就沒有繼續(xù)折舊了,(原因應(yīng)該是漏了,中間隔了一年多兩年了,一直都掛在賬上沒有銷),這輛車在21年11月已經(jīng)轉(zhuǎn)到法人個人名下了,相當于贈送的,沒有收任何的錢(因為是價值較低的一輛破面包車,描述給我的是出了事故的),問哈老師這個賬上怎么做分錄處理?增值稅按多少來報?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實收資本是0(認繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應(yīng)付款放在其他流動負債,自己填財務(wù)報表稅務(wù)上放在長期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風險?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計科目
如果當報廢處理,直接借營業(yè)外支出,累計折舊,貸固定資產(chǎn)原值,這樣可以嗎?
你好;? ? ?借固定資產(chǎn)清理 累計折舊貸固定資產(chǎn); 變賣:借營業(yè)外支出? ? 貸固定資產(chǎn)清理 ;?
這個應(yīng)交稅金怎么算呀
你好;? ? 你們是報廢的話? 不產(chǎn)生增值稅哦 。? 會涉及企業(yè)所得稅的? ? 按25%??
那使我利潤下降,能省企業(yè)所得稅哦
?你好; 可以的。? ? 你虧損了不產(chǎn)生所得稅? ?