你好;? 你這個車輛變賣或者報廢了嗎 ?如果是變賣的話要組哦固定資產(chǎn)清理處理的; 借固定資產(chǎn)清理 ;累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn);? ?變賣:借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ; 結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理余額 到資產(chǎn)處置損益科目去??
請教老師,公司的車輛進(jìn)來后過一兩年再出售。 1,如果我轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理正常提折舊,等到我賣出去如果高于當(dāng)時售價是按轉(zhuǎn)讓價繳納增值稅嗎?如果低于當(dāng)時售價也要繳納增值稅嗎? 2,現(xiàn)在聽說有個政策可以一次性把車計(jì)入管理費(fèi)用到2024年之前都可以。如果我當(dāng)時沒計(jì)入固定資產(chǎn)沒提過折舊,這期間賣了賬務(wù)處理要交增值稅嗎?
請問老師,我們出售了2013年的一輛汽車,折舊早就都折舊完了,當(dāng)時我看固定資產(chǎn)卡片凈值是剩4千多,然后賬上一直這么滾動著,也沒有處理,正常來說,這凈值是不是要處理啊?還有現(xiàn)在賣了2萬,分錄怎么做?
這是我接到別人做的賬,賬上有一處固定資產(chǎn),但是折舊到幾個月就沒有繼續(xù)折舊了,(原因應(yīng)該是漏了,中間隔了一年多兩年了,一直都掛在賬上沒有銷),這輛車在21年11月已經(jīng)轉(zhuǎn)到法人個人名下了,相當(dāng)于贈送的,沒有收任何的錢(因?yàn)槭莾r值較低的一輛破面包車,描述給我的是出了事故的),問哈老師這個賬上怎么做分錄處理?增值稅按多少來報?
賬上有一處固定資產(chǎn),但是折舊到幾個月就沒有繼續(xù)折舊了,(原因應(yīng)該是漏了,中間隔了一年多兩年了,一直都掛在賬上沒有銷),這輛車在21年11月已經(jīng)轉(zhuǎn)到法人個人名下了,相當(dāng)于贈送的,沒有收任何的錢(因?yàn)槭莾r值較低的一輛破面包車,描述給我的是出了事故的),問哈老師這個賬上怎么做分錄處理?增值稅按多少來報?
老師請教一個問題,2020年1月1號,買了一輛車,120萬原值,使用期限120個月,每個月攤折舊一萬,現(xiàn)在折了19個月,斷了,又想起來之后,想要重新計(jì)提折舊,這樣咋處理?這個固定資產(chǎn)它的固定資產(chǎn)卡片錄的原值120萬,一直沒有折舊,折舊是從財(cái)務(wù)賬折的,就是會計(jì)科目上自己折的,現(xiàn)在想讓卡片上的和科目上兩邊的資產(chǎn)一致,并且計(jì)提折舊 怎么處理
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老師好,請問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對嗎?,謝謝
公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票內(nèi)容是黃金3萬多咋做賬,老師
其他應(yīng)收款需要錄點(diǎn)期初,對應(yīng)科目是什么,光錄一個好像期初不平
老師,我單位收到一張專票,主要要退貨,對方給部分沖紅,那我進(jìn)項(xiàng)是按點(diǎn)子稅務(wù)局那里進(jìn)項(xiàng)入賬,?
請問一下要填業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳需要填那些表呢
在當(dāng)?shù)匮a(bǔ)辦好營業(yè)執(zhí)照了,多久國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)不顯示營業(yè)執(zhí)照作廢聲明
老師,我們公司買的自動彎管機(jī),切割機(jī),單價在10萬以上,這種我應(yīng)該歸入機(jī)械設(shè)備按10年折舊,還是歸入與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具,工具按5年折舊呢
這兩道題的答案感覺矛盾了啊,到底產(chǎn)品成本是否包含銷售預(yù)算
老師,生產(chǎn)制造業(yè)車間安裝的排煙的 ,價值19萬,應(yīng)該按幾年折舊呢
老師,只需要交增值稅,不需要其他的稅吧?那我這個資產(chǎn)的凈值怎么處理呢
你好。增值稅和附加稅。 印花稅和企業(yè)所得稅的都會涉及的;? ?一起計(jì)入固定資產(chǎn)清理借方
哦,印花稅和所得稅也要交???那老師固定資產(chǎn)2018年就折舊完了,凈值是4000,也一直沒有處理過,到現(xiàn)在不需要怎么處理一下嗎?
1.是的 2.? ? ? 上面就是分錄? ?分錄照著做 就是在處理你的凈值??
哦哦,那是在處理凈值啊,我還以為是以前的折舊呢,想錯了。那我知道了,謝謝老師,這車是公司的才交所得稅,要是個人的就交個人所得稅了是吧?還有那我們是不是得給對方開發(fā)票???這發(fā)票怎么開啊
你好 ;? ? 是的 ; 是的。? ? ?個人的話 如果是低價銷售的話? ?都不存在繳納個稅的;? ?是的? 比如開 機(jī)動車*乘用車 規(guī)格型號??
可是老師,這稅率13%這么高呢嗎?就是公司如果賣不是日常經(jīng)營活動的業(yè)務(wù)也是可以開發(fā)票的???我一直認(rèn)為只能開主營業(yè)務(wù)的發(fā)票呢
你好 是的。 因?yàn)槟愕挚圻^進(jìn)項(xiàng)稅了。? ? ?可以自己偶爾開票出去的??
就是車輛購置稅當(dāng)時肯定是抵扣過的對吧?現(xiàn)在汽車必須就得按照13%開發(fā)票是嗎?
你好 是的。? ?是的按13%開票的??
好的,謝謝老師,那所得稅,我是按照2萬-凈值-增值稅-附加稅-印花稅之后算的所得吧?所得稅按照25%算嗎?印花稅按照合同的萬分之五算嗎
你好 ;? ? 就是轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益的金額? ?計(jì)算所得稅的;? 是的印花稅是按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移計(jì)算的。 所得稅符合小微按2.5%或者10%計(jì)算的
好的,謝謝老師
沒事的;希望能幫到你; 滿意請給予評價?