同學你好,借,稅金及附加,借管理費用-印花稅,負數(shù)。
上季度錯誤將計提管理費用科目用成了營業(yè)稅金及附加,現(xiàn)在該怎么修改?
上月用錯了會計科目入帳,稅金及附加用了管理費用-印花稅科目,這個月要怎么更正呢?
印花稅計入什么科目,管理費用印花稅,還是稅金及附加
老師,今天發(fā)現(xiàn)去年2月份的印花稅計提到管理費用科目了,一直都是在稅金及附加科目里,這個需要改嗎
2022年及以前年度的印花稅都計入了管理費用-印花稅,現(xiàn)在需要調(diào)整至“稅金及附加”科目中,請問怎么進行相應調(diào)整呢?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請幫看一下增值稅申報表,最后看那一個是申報的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費里
試算平衡表期末余額對不上怎么回事,重算,還是對不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
企業(yè)發(fā)放工資的話怎么發(fā)放可以稅前扣除
比如,自己開拼多多網(wǎng)店,賣自己各處從個人手中回收的二手商品,沒有發(fā)票,無法證明所售賣的東西是自己回收買來的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進行銷售,銷售額較高,比如一個月賣了40萬,需不需要交稅,怎么交稅,交多少。
現(xiàn)在目前好找工作嗎,聽說現(xiàn)在失業(yè)率高?
@董老師,知識點確認。
新收入準則的五步法是五步
老師,計提印花稅的會計分錄怎么樣做呢?
同學你好,計提時,借:稅金及附加,貸:應交稅費-應交印花稅。