同學,一般是先做暫估,然后有票再沖掉以前的暫估,再重新做賬。
老師好,在匯算清繳前收到的發(fā)票,可以直接附在以前月份的憑證后嗎(發(fā)票比記帳日期晚幾個月)?
老師好,在匯算清繳前收到的發(fā)票,可以直接附在以前月份的憑證后嗎(發(fā)票比記帳日期晚幾個月)?
老師,支付一筆服務(wù)費,發(fā)票晚幾月給,可以直接入費用,待收到發(fā)票附在憑證后可以嗎
老師我一月份的一筆費用直接記入費用了,沒有取得發(fā)票! 3月份取得了發(fā)票,直接附在1月憑證里可以嗎?
老師你好,去年11月發(fā)生了一筆費用,款付了但沒收到發(fā)票,當月已入費用,現(xiàn)在收到發(fā)票可以直接把發(fā)票附在憑證后嗎?
銀行存款的二級明細及以下科目編號
更正申報今年一季度的增值稅,賬務(wù)處理可以放在6月份補嗎
@董孝彬老師,老師被審計單位說,水土保持補償費他們就是要通過應(yīng)交稅費過度,他們整個集團都是這么核算的?對嗎
在財務(wù)或者審計報表上可以看到每年支付的增值稅+所得稅的金額嗎
老師好:咨詢下 往來科目調(diào)整 一般選擇紅沖處理 還是借貸反向處理比較好?列如:其他應(yīng)收款-A 100 去他應(yīng)收款-a -20 其實:A與a 是同一個人。
還沒有營業(yè),工商年檢時經(jīng)營狀態(tài)是寫籌建還是經(jīng)營?
老師,公司員工出差,公司財務(wù)制度每天補貼100元,員工沒有發(fā)票,公司想稅前扣除,是不是需要把補貼的餐費申報個稅呢?還是不需要申報個稅就能稅前扣除
個體戶法人收款可以嗎?個體戶開出去發(fā)票,對方付款給個體,個體有公戶但是是法人個人卡收款,可以嗎,需要什么單據(jù)支撐
支付了8400吊機費,收到的發(fā)票金額是8422,多的22元應(yīng)該怎么做賬
請問物業(yè)公司,物業(yè)費交12個月送1個月,合計13個月,怎么開發(fā)票?是按13個月開發(fā)票,然后折扣開一行1個月的費用嗎?請問這屬于銷售折扣還是現(xiàn)金折扣?
如果金額確定也不行嗎
不行的,或者你等收到發(fā)票再做賬。
那掛其他應(yīng)付款嗎
同學,是先掛預(yù)付賬款。
如果沒有 發(fā)票一直掛著了
做壞賬處理, 借:壞賬準備; 貸:預(yù)付賬款