你好? 這樣處理也是可以的?
老師,我們10月份支付一筆電費(fèi),當(dāng)時(shí)已經(jīng)做借管理費(fèi)用貸銀行存款,現(xiàn)在才收到發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在收到發(fā)票只需要把發(fā)票附在后面就可以了嗎?
老師,支付一筆服務(wù)費(fèi),發(fā)票晚幾月給,可以直接入費(fèi)用,待收到發(fā)票附在憑證后可以嗎
老師你好,去年11月發(fā)生了一筆費(fèi)用,款付了但沒收到發(fā)票,當(dāng)月已入費(fèi)用,現(xiàn)在收到發(fā)票可以直接把發(fā)票附在憑證后嗎?
老師,請(qǐng)問:去年的發(fā)生的費(fèi)用已報(bào)銷支付了,但是發(fā)票今天才開來,可以直接把今天開的發(fā)票貼在去年的那筆費(fèi)用的憑證后面做附件嗎?
請(qǐng)問一下,我5月收到一筆款,對(duì)方收了從款里扣了費(fèi)用,費(fèi)用發(fā)票6月給我開的,我可以在5月把費(fèi)用做進(jìn)去,之后6月收到發(fā)票我直接夾在5月的憑證里做附件嗎,
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費(fèi)核算?