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某小規(guī)模納稅企業(yè)銷售產(chǎn)品一批給某一般納稅企業(yè),應(yīng)對(duì)方的要求,開出專用發(fā)票上注明的價(jià)款為三十萬元,該一般納稅人買進(jìn)后準(zhǔn)備用于生產(chǎn),請問,這筆業(yè)務(wù)中,一般納稅企業(yè)可以做進(jìn)項(xiàng)的金額是

2021-12-23 19:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-23 19:41

你好,現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)還是1%,30*1%=3

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齊紅老師 解答 2021-12-23 19:42

是0.3,打錯(cuò)了,不好意思

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快賬用戶2693 追問 2021-12-23 19:43

這是一道選擇題。A.0 B.3.9萬元 C.9000 D.8737.86

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齊紅老師 解答 2021-12-23 20:05

那應(yīng)該是選擇9000,選擇C。這個(gè)題的政策是3%

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你好,現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)還是1%,30*1%=3
2021-12-23
你好,用這個(gè)公式算出應(yīng)納稅銷售額=1000000+200000/1.13+113000/1.13
2021-12-23
(1)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額。400*0.13+20*0.13=54.6 (2)計(jì)算1月該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。2應(yīng)該是226的價(jià)稅合計(jì) 226/1.13*0.13+5*0.03=26.15 (3)計(jì)算1月該企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅稅54.6-26.15=28.45
2023-01-04
15000乘以13%減900-(10000-900)*1% 按照這個(gè)來計(jì)算。
2023-06-16
晚上好,生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)繳納增值稅=15000*13%-900=1050
2023-06-16
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