您好您看看您的合同業(yè)務(wù)性質(zhì)是否符合下面的面描述,是否征稅不能但看開票,需要看性質(zhì)。下面這些業(yè)務(wù)特征需要交稅,----技術(shù)咨詢合同是當(dāng)事人就有關(guān)項(xiàng)目的分析、論證、評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)和調(diào)查訂立的技術(shù)合同。有關(guān)項(xiàng)目具體解釋如下: 1、有關(guān)科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的軟科學(xué)研究項(xiàng)目; 2、促進(jìn)科技進(jìn)步和管理現(xiàn)代化,提高經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的技術(shù)項(xiàng)目; 3、其他專業(yè)項(xiàng)目。 對(duì)屬于這些內(nèi)容的合同,應(yīng)按照“技術(shù)合同”繳納印花稅,稅率為價(jià)款、報(bào)酬或使用費(fèi)的萬(wàn)分之三。 溫馨提示: 至于一般的法律、法規(guī)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等方面的咨詢不屬于技術(shù)咨詢,其所立合同不貼印花。 參考文件:《國(guó)家稅務(wù)局關(guān)于對(duì)技術(shù)合同征收印花稅問題的通知》(國(guó)稅地字[1989]34號(hào))第二條

公司開的發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)技術(shù)服務(wù)費(fèi),簽的合同是技術(shù)咨詢,要交印花稅嗎?
現(xiàn)為一般納稅人有限公司(商貿(mào)型),經(jīng)營(yíng)范圍有 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢 技術(shù)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)有提供技術(shù)服務(wù),可以開技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票嗎?稅點(diǎn)是多少?是直接開票還是要去稅局備案什么的
老師,企業(yè)開技術(shù)服務(wù)費(fèi),服務(wù)費(fèi)發(fā)票收入,需要繳納印花稅嗎
知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)(專利代理服務(wù)除外);版權(quán)代理;商標(biāo)代理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;企業(yè)管理咨詢;安全咨詢服務(wù);平面設(shè)計(jì);廣告設(shè)計(jì)、代理;廣告發(fā)布;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);專利代理。 這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍可以開專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)發(fā)票嗎
企業(yè)貸款,簽訂的融資咨詢服務(wù)合同,屬于技術(shù)咨詢服務(wù)嗎?需要繳納印花稅嗎
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說,就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
老師,我們公司開具全額保證金銀行承兌匯票,一年估計(jì)要開600萬(wàn),但是我們是每月底付款供應(yīng)商,50來萬(wàn)左右,然后,我每次開具承兌,應(yīng)該只需要凍結(jié)喲開具匯票的金額是嗎,還是要一次性凍結(jié)我600萬(wàn)?。?/p>
合伙企業(yè),收回長(zhǎng)期股權(quán)投資,并產(chǎn)生投資收益,現(xiàn)投資收益留存公司賬戶,股東退還原投資金額,問題一:是否需要需要申報(bào)印花稅-資金賬薄,需要的話是只需申報(bào)收回的投資金額,還是收回的投資金額和退回的投資款都要申報(bào)?問題二投資人未分紅是否個(gè)稅系統(tǒng)中仍可以做0申報(bào),不分配投資收益有問題嗎?
老師,請(qǐng)問一個(gè)問題,今天我是我面試一個(gè)火鍋店,規(guī)模很大,這個(gè)老板有3家個(gè)體店已經(jīng)營(yíng)業(yè) 1年,這個(gè)月準(zhǔn)備再開兩家店!有火鍋店,中餐店,都屬于大型餐飲店,目前是核定征收,但是準(zhǔn)備后期5家店統(tǒng)一由一個(gè)餐飲公司管理(待考慮)!面試說的現(xiàn)在是讓我做5家店的內(nèi)賬,有明細(xì)的進(jìn)銷存系統(tǒng),主要是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),做好每家店的虧贏成本利潤(rùn)數(shù)據(jù)!請(qǐng)問這種工作我也套注意什么問題!
老師,稅法關(guān)于固定資產(chǎn)是怎么規(guī)定的?小于等于5千元入費(fèi)用?大于5000元入固定資產(chǎn)?
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
建筑公司,因?yàn)?4年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬(wàn),然后25年4月份票進(jìn)來了,再紅沖掉1季度暫估的100萬(wàn)成本,這個(gè)方法可行吧? 然后我想這個(gè)暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務(wù)紅頭文件嗎? 然后26年又會(huì)涉及25年的成本沒開票進(jìn)來,暫估再26年一季度
老師,紅沖發(fā)票不管是當(dāng)月或者是隔月的紅沖是不是在增值稅申報(bào)表都不有額外的操作系統(tǒng)自動(dòng)生成數(shù)據(jù),還是當(dāng)月紅沖就平了,隔月紅沖要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表數(shù)據(jù)嗎

