你好,企業(yè)所得稅看利潤總額,不是看收入

全額事業(yè)單位有培訓收入,按照小規(guī)模納稅人申報增值稅和所得稅,記賬的時候收取的培訓收入計入事業(yè)收入,事業(yè)支出是包含單位所有的支出 計算申報稅時的成本,按培訓收入占事業(yè)總收入的比例分攤,但是按季度納稅時候,比如下個季度事業(yè)收入有,但沒有財政撥款收入了,怎么算成本呢?就是算比例的時候,這個總收入當季度如果就是事業(yè)收入,沒有財政撥款收入,怎么算呢?
您好,小規(guī)模納稅人一個月收入是不超過10萬不上所得稅嗎?然后一個季度是不超過30要元嗎?如果超過了,要怎樣上稅。如果是小規(guī)模納稅人我當月的收入是30萬,要上20萬的所得稅。那我怎樣做才不用上稅。
老師你好,請問小規(guī)模納稅人季度銷售額不超30萬不交增值稅,這部分增值稅計入到營業(yè)外收入嗎?如果這樣的話是不是需要交企業(yè)所得稅了?
老師好,小規(guī)模納稅人季度不開票收入6萬,免增值稅,那所得稅是怎么規(guī)定的呢?
老師 你好 我想請問一下 小規(guī)模納稅人不是年度不超過500萬收入就可以免增值稅嗎? 那我季度報的時候要怎樣填呢?
房地產中介開票現代服務*服務費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進倉庫的數量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質檢工資:把他們當月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當月所有訂單總件數” 來分攤(比如裁剪質檢月工資 9000 元,當月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分攤 1800 元)。
公司要建套內賬,都需要提前準備好哪些數據,公司以前都是表格,現在上軟件呢
老師,我們公司開具全額保證金銀行承兌匯票,一年估計要開600萬,但是我們是每月底付款供應商,50來萬左右,然后,我每次開具承兌,應該只需要凍結喲開具匯票的金額是嗎,還是要一次性凍結我600萬???
合伙企業(yè),收回長期股權投資,并產生投資收益,現投資收益留存公司賬戶,股東退還原投資金額,問題一:是否需要需要申報印花稅-資金賬薄,需要的話是只需申報收回的投資金額,還是收回的投資金額和退回的投資款都要申報?問題二投資人未分紅是否個稅系統(tǒng)中仍可以做0申報,不分配投資收益有問題嗎?
老師,請問一個問題,今天我是我面試一個火鍋店,規(guī)模很大,這個老板有3家個體店已經營業(yè) 1年,這個月準備再開兩家店!有火鍋店,中餐店,都屬于大型餐飲店,目前是核定征收,但是準備后期5家店統(tǒng)一由一個餐飲公司管理(待考慮)!面試說的現在是讓我做5家店的內賬,有明細的進銷存系統(tǒng),主要是統(tǒng)計數據,做好每家店的虧贏成本利潤數據!請問這種工作我也套注意什么問題!
老師,稅法關于固定資產是怎么規(guī)定的?小于等于5千元入費用?大于5000元入固定資產?
老師,電梯可以享受固定資產一次性扣除嗎?
建筑公司,因為24年的成本票要25年才開,24年開不出來,所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說100萬,然后25年4月份票進來了,再紅沖掉1季度暫估的100萬成本,這個方法可行吧? 然后我想這個暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務紅頭文件嗎? 然后26年又會涉及25年的成本沒開票進來,暫估再26年一季度
老師,紅沖發(fā)票不管是當月或者是隔月的紅沖是不是在增值稅申報表都不有額外的操作系統(tǒng)自動生成數據,還是當月紅沖就平了,隔月紅沖要填寫進項稅額轉出表數據嗎