運(yùn)輸費(fèi)都是9%稅率,沒有13%稅率的情況
計(jì)算器第一小問運(yùn)輸費(fèi)用每輛2260元。計(jì)算銷項(xiàng)稅額時(shí),為何采用的稅率為13%。 如何區(qū)分運(yùn)輸費(fèi)用的稅率是9還是13
有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的貿(mào)公司,10月有關(guān)部門批準(zhǔn),從境外進(jìn)口小轎車30輛每輛小轎車貨價(jià)¥150,000運(yùn)抵我國海關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)用無法確定,經(jīng)海關(guān)查實(shí)其他運(yùn)輸公司相同的業(yè)務(wù)運(yùn)輸費(fèi)占貨價(jià)的比例為2%保險(xiǎn)費(fèi)用為貨價(jià)和運(yùn)輸費(fèi)用的3%,向海關(guān)繳納的相關(guān)稅費(fèi),并取得了完稅憑證,公司委托運(yùn)輸公司將小轎車從海關(guān)運(yùn)回本單位支付運(yùn)輸公司運(yùn)輸費(fèi)用取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明金額為¥90,000。當(dāng)月售出24輛,每輛取得含稅銷售額40.95萬,公司自用2輛并作為本企業(yè)固定資產(chǎn)。(小轎車關(guān)稅稅率60%,貨物關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率8%)計(jì)算進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅消費(fèi)稅和增值稅計(jì)算國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅
老師,這個(gè)第二小問計(jì)算銷項(xiàng)稅額時(shí)為什么不能把運(yùn)費(fèi)15扣掉呢?15萬運(yùn)費(fèi)應(yīng)該是9%的稅率吧?答案直接255×13%了
BenQ第六節(jié)、采購運(yùn)費(fèi)的納稅籌劃例如:一般納稅人甲企業(yè)增值稅率為13%,銷售貨物收取的運(yùn)費(fèi)涉稅稅率為9%,其采購貨物價(jià)為1000萬元(不含稅),按照13%來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額為130萬元。假如甲企業(yè)同乙企業(yè)簽訂了銷售貨物合同,貨物銷售額為1500萬元(不含稅價(jià)格),并注明該貨物應(yīng)由甲企業(yè)負(fù)責(zé)配送,甲企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上銷項(xiàng)稅額為195萬元,且乙企業(yè)需支付1695萬元(含稅額)貨物款。借以此,在不考慮其他稅負(fù)情況的條件下,甲企業(yè)分別從自營運(yùn)輸模式和第三方運(yùn)輸模式進(jìn)行分析和比較?;诂F(xiàn)金凈流量來判斷節(jié)、采購運(yùn)費(fèi)的納稅籌劃方案一,自營運(yùn)輸假設(shè),甲企業(yè)在自營運(yùn)輸模式下所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用為40萬元,其中能夠用于抵扣的物料消耗稅費(fèi)合計(jì)為10萬元(不含稅)。1.計(jì)算甲企業(yè)繳納的增值稅、城建稅、所得稅以及現(xiàn)金凈流量
BenQ第六節(jié)、采購運(yùn)費(fèi)的納稅籌劃例如:一般納稅人甲企業(yè)增值稅率為13%,銷售貨物收取的運(yùn)費(fèi)涉稅稅率為9%,其采購貨物價(jià)為1000萬元(不含稅),按照13%來計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額為130萬元。假如甲企業(yè)同乙企業(yè)簽訂了銷售貨物合同,貨物銷售額為1500萬元(不含稅價(jià)格),并注明該貨物應(yīng)由甲企業(yè)負(fù)責(zé)配送,甲企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上銷項(xiàng)稅額為195萬元,且乙企業(yè)需支付1695萬元(含稅額)貨物款。借以此,在不考慮其他稅負(fù)情況的條件下,甲企業(yè)分別從自營運(yùn)輸模式和第三方運(yùn)輸模式進(jìn)行分析和比較?;诂F(xiàn)金凈流量來判斷節(jié)、采購運(yùn)費(fèi)的納稅籌劃方案一,自營運(yùn)輸假設(shè),甲企業(yè)在自營運(yùn)輸模式下所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用為40萬元,其中能夠用于抵扣的物料消耗稅費(fèi)合計(jì)為10萬元(不含稅)。1.計(jì)算甲企業(yè)繳納的增值稅、城建稅、所得稅以及現(xiàn)金凈流量
車輛不在公司名下,需要入帳嗎,但是之后報(bào)廢處理是由公司來做,報(bào)廢的收入直接做收入可以嗎
好的,謝謝老師,老師,我想加入您的群,人數(shù)太多加不進(jìn)去
我是企業(yè),繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)后,公會(huì)返還到工會(huì)專戶的經(jīng)費(fèi)金額不夠?qū)嶋H發(fā)放職工福利物品的,怎么走賬務(wù)流程?也就是說返還2000元工會(huì)經(jīng)費(fèi),但是實(shí)際發(fā)放物品5000元,應(yīng)該怎么做賬呢?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)提取繳納工會(huì),總工會(huì)返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不夠發(fā)放職工福利的,具體做賬流程怎么走?
二手車市場那邊讓我紅沖發(fā)票他們要重新開,這個(gè)發(fā)票在發(fā)票系統(tǒng)里面在著不影響嗎?我怕稅務(wù)局打電話來問這個(gè)為什么不申報(bào)
老師,不做賬務(wù)處理嗎?合規(guī)嗎?電子稅務(wù)局系統(tǒng)里有一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,而且公司名稱開的還是錯(cuò)誤的
老師,新公司綁定三方扣繳協(xié)議,是電子稅務(wù)局和個(gè)稅扣繳端,要分開綁定嗎
老師,請問公司領(lǐng)導(dǎo)的餐費(fèi)沒有發(fā)票,有付款銀行回單,應(yīng)該怎么做賬呢,謝謝
賬做完了如何核對是否正確
老師,交社保的時(shí)間和入職的時(shí)間可以不一致對嗎
我知道。但是為什么有一些計(jì)算題的計(jì)算運(yùn)輸費(fèi)用的增值稅的時(shí)候,要用到13%。是進(jìn)項(xiàng)的運(yùn)輸費(fèi)用用9。銷項(xiàng)伴隨貨物所以用13嗎
是的,如果銷售沒有區(qū)分,是從高適用稅率的