你好,銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅就是你要交的增值稅
老師,我們公司打算繳5萬(wàn)的增值稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額是11207.59,銷項(xiàng)稅額是54395.33,我怎么算我現(xiàn)在應(yīng)該繳納的增值稅錢數(shù)是多少,如果想繳納5萬(wàn)元稅款,我還差多少進(jìn)項(xiàng)呢
我現(xiàn)在有銷項(xiàng)發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, 比如說(shuō)我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額是:5 進(jìn)項(xiàng)稅額是:3 預(yù)繳增值是:3 我現(xiàn)在要怎么做分錄啊 申報(bào)的時(shí)候是不需要繳納增值稅的 預(yù)繳的還有余額 不要繳增值稅還有做那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
您好老師,我是一般納稅人非加工零售業(yè),上月稅務(wù)聯(lián)系說(shuō)需要退留抵,5月底退到銀行賬戶,現(xiàn)在申報(bào)5月份的增值稅,我開具稅款5萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn),現(xiàn)在需要繳納3萬(wàn)增值稅,問(wèn)題來(lái)了,之前因?yàn)橛辛舻治也恍枰U納增值稅,所以附加稅是0,現(xiàn)在我需要繳納3萬(wàn)的附加稅是多少?如何計(jì)算,求解謝謝老師
老師,考試時(shí)。算增值稅大題時(shí)的最后一問(wèn)應(yīng)繳納多少稅額時(shí),必須是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+應(yīng)納增值稅嗎?還是我寫成銷項(xiàng)+應(yīng)納增值稅-進(jìn)項(xiàng) 這么寫可以嗎
老師銷售五金的,增值稅稅負(fù)率是1%-3%,我公司是一幫納稅人。開50000銷項(xiàng),想推算計(jì)算多少進(jìn)項(xiàng),我應(yīng)該怎么合算呢,我應(yīng)該計(jì)劃交多少增值稅
是另一個(gè)公司的車借給我公司臨時(shí)使用,開了一張維修費(fèi)專用發(fā)票,需要一份簡(jiǎn)單點(diǎn)的零元租車協(xié)議
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票格式是PDF文檔是不是作為正確的報(bào)銷憑證,是不是一定要XML格式的,但是這個(gè)XML格式打開是亂碼的,請(qǐng)問(wèn)正確的XML打開格式應(yīng)該是用什么軟件,
小規(guī)模建筑服務(wù)公司,可不可以開9%的增值稅發(fā)票,對(duì)方公司要求
我們是做建筑的,我們是掛別人公司做施工的,對(duì)方是一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要求我們交管理費(fèi)2個(gè)點(diǎn),企業(yè)所得稅按收入的2個(gè)點(diǎn)上交,而且進(jìn)項(xiàng)只能抵90%,那這樣增值稅實(shí)際上是交了幾個(gè)點(diǎn)呀
我想學(xué)建筑行業(yè)的賬務(wù)處理,請(qǐng)推薦下專業(yè)的老師
老師廠區(qū)圍墻長(zhǎng)165米,高2.2米,車間周圍圍一圈磚,周長(zhǎng)252米.圍的高度是1.2米,兩個(gè)項(xiàng)目同時(shí)施工用紅磚金額20780元,這我應(yīng)該怎么分配
老師你好,埃爾法小車,23年12月份買的,1020530.98元。殘值率是51026.55元,折舊646336.27元,老板現(xiàn)在要賣掉,讓我算需要交多少錢的稅,老師麻煩你幫我算一下,公式告訴我怎么算的
老師,早上好 能不能請(qǐng)教你幾個(gè)問(wèn)題 公司成本 電費(fèi) 工資 設(shè)備公攤怎么核算呢
不是單位的車,但是是自己的員工,開了一張專票維修費(fèi),后面是不是需要附租車合同
請(qǐng)問(wèn) 買方為香港A公司,買方指定收貨人 為國(guó)內(nèi)B公司,產(chǎn)品出口到青島綜保區(qū) 實(shí)際收貨人為國(guó)內(nèi)B公司,提運(yùn)單的境外收貨人及地址是填寫買方指定收貨人國(guó)內(nèi)B公司
你進(jìn)項(xiàng)多了,按你現(xiàn)金的數(shù)據(jù)交稅54395.33-11207.59