不含稅收入乘以10%再除以不含稅收入
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
這是什么意思呢?我剛看了一下那就是10%嗎?
對的,就是百分之十的
那這樣豈不是交的增值稅變高了,正常是有多少就抵多少吧,正常的就算是有稅負(fù)也最多是3個點吧
是的.確實是不低哦
這馬上要到別人公司去談,我該如何和別人公司談呢
我代入數(shù)字算了下,實際是4.5%
那我如何和別人公司去談把這個降下來呢
因為他們收了2個點管理,2個點企業(yè)所得稅,如果再這樣收增值稅是不是不合理
剩下的百分之十開普票嗎
是的,剩下的開普票,就算是開了專票也是按普票來,不讓抵扣
這個開的太高了,一般專票普票比例是7:3
什么意思呢?你的意思是專票還開多了嗎?
是的,你專票開百分之八十就行
那這樣豈不是我抵扣更少了,要交增值稅的更多了
你們是掛靠方不是嗎
所有的產(chǎn)生的稅還都是我們掛靠方出呀,
是的,一般就是七比三的比例
主要是按七比三的比例,如果是全額都抵好說,現(xiàn)在是公司這邊只讓抵收票的90%
這個您們雙方協(xié)商