不含稅收入乘以10%再除以不含稅收入
建筑施工企業(yè)一般利潤做到幾個點,我門公司掛靠別人公司,綜合稅率居然收到了14個點,本來增值稅9個點,增值稅附加也是一個點而已,企業(yè)所得稅按10個點的利潤交足25%稅率,也沒有要交14個點那么高啊,我這樣考慮對嗎老師,我怎么算才知道它收的掛靠的稅合不合理,另外他還收2%管理費
老師!有個人用我們公司的資質(zhì)接甲方的工程!工程款打到了我們公司賬戶上,不算掛靠費,我要收他幾個點的費用,我們公司才不會貼錢!就是3個點增值稅和城建稅,教育費附加,地方教育費附加,還有所得稅2.5個點!是不是這樣?我是不是要收他3.36 2.5=5.86個點的費用我們公司才不會貼錢!對方不給我們提供進項票!我們公司是小規(guī)模納稅人!
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費,然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進項稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費就可以了,麻煩老師指點一下,謝謝
我們是一般納稅人,公司缺少進項票,但是供應(yīng)商只開普票,開專票的話要求我們補稅點,那么,這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別,金額上有什么不同,是我們給供應(yīng)商補了3個點的稅錢,對方開3個點的專票,我們公司到時交增值稅時,也只能抵扣3個點嗎
老師好,我們是一般納稅人的建筑工程裝修公司掛靠在別人公司,現(xiàn)在對方要求我們開180萬發(fā)票給他們,另外對方要收2個點企業(yè)所得稅,還有1個點小稅種,請問老師對方要收這3個點合理嗎?怎樣開節(jié)稅?謝謝老師
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工商賠償,該員工沒有給他買保險,賠償款如何入賬呢?
簡易計稅都是差額征稅嗎
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)(債券投資)的匯兌差額計入財務(wù)費用,公允價值變動計入其他綜合收益,選項 A 錯誤;資產(chǎn)負債表日外幣應(yīng)收賬款形成的匯兌損益計入財務(wù)費用,選項B 錯誤;以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)的匯兌差額及公允價值變動均計入公允價值變動損益,老師,這個匯兌差額怎么區(qū)分呀,這么多
學(xué)校食堂提前收餐費,做賬 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后每個月沖收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 現(xiàn)在學(xué)期末,退款做賬是 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 這么做沒問題吧
老師,我們公司設(shè)備已租代購,現(xiàn)在已開票了4期租賃發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求我們先不開后面租期的發(fā)票給他們,讓我們分攤到5年來開,他們會正常付款,這樣對我們公司有什么風(fēng)險嗎
付網(wǎng)銀服務(wù)費記入什么科目?
個人所得稅計提和發(fā)放的分錄,社保計提發(fā)放分錄
竹木行業(yè)稅收優(yōu)惠政策
我單位是淘寶商家,每月給平臺開具的積分類服務(wù)發(fā)票,如何做賬?是沖減收入嗎?具體分錄怎么做?
跟我們合作的勞務(wù)公司下的派遣人員受傷了,我們要賠,平常勞務(wù)費計入的主營業(yè)務(wù)成本,賠償費也計入主營業(yè)務(wù)成本嗎,主營業(yè)務(wù)成本什么明細項合適
這是什么意思呢?我剛看了一下那就是10%嗎?
對的,就是百分之十的
那這樣豈不是交的增值稅變高了,正常是有多少就抵多少吧,正常的就算是有稅負也最多是3個點吧
是的.確實是不低哦
這馬上要到別人公司去談,我該如何和別人公司談呢
我代入數(shù)字算了下,實際是4.5%
那我如何和別人公司去談把這個降下來呢
因為他們收了2個點管理,2個點企業(yè)所得稅,如果再這樣收增值稅是不是不合理
剩下的百分之十開普票嗎
是的,剩下的開普票,就算是開了專票也是按普票來,不讓抵扣
這個開的太高了,一般專票普票比例是7:3
什么意思呢?你的意思是專票還開多了嗎?
是的,你專票開百分之八十就行
那這樣豈不是我抵扣更少了,要交增值稅的更多了
你們是掛靠方不是嗎
所有的產(chǎn)生的稅還都是我們掛靠方出呀,
是的,一般就是七比三的比例
主要是按七比三的比例,如果是全額都抵好說,現(xiàn)在是公司這邊只讓抵收票的90%
這個您們雙方協(xié)商