你好,同學(xué) 前面的處理,銷-進(jìn)=應(yīng)交增值稅
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納稅款時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師 請問是這樣處理嗎
老師,請問每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額憑證做完,繳納增值稅時(shí),要怎么做憑證啊?可以麻煩老師寫一下對應(yīng)的分錄嗎,謝謝,還有個(gè)問題啊,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額期末可以有余額吧
老師我想問個(gè)問題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)借貸方反做,有進(jìn)項(xiàng)留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額900應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值100
老師,你好,請問小規(guī)模的做增值稅金時(shí)是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;繳納增值稅時(shí)可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎????
老師,原先計(jì)入銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的稅額要轉(zhuǎn)出時(shí)計(jì)入的會計(jì)科目是:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 這個(gè)分錄是在實(shí)際繳納增值稅的那個(gè)月寫的嗎?另外寫這個(gè)分錄要寫什么摘要?
@董老師你好,在線提問的
老師?我公司開了外經(jīng)證,按報(bào)稅戶登錄不上,按報(bào)驗(yàn)戶可以登錄,法人的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)可以查詢到外省的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),報(bào)個(gè)稅報(bào)不上,一直不報(bào)是不是也有問題?按報(bào)驗(yàn)戶登錄稅費(fèi)種認(rèn)定里什么稅費(fèi)種都沒有
個(gè)稅沒有全員申報(bào)的話,殘疾人保證金申報(bào)的工資數(shù)和匯算清繳工資薪金支出額要按哪個(gè)
老師,電子稅務(wù)局,要簽訂風(fēng)險(xiǎn)文書送達(dá)協(xié)議嗎
老師你好!怎樣核算沒有交的稅費(fèi),公司綜合稅負(fù)按為5.5%核算,一般納稅人是建筑裝飾公司,稅費(fèi)由房地產(chǎn)支付,目前房地產(chǎn)需要我們提供每年12月增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表,這樣是否可以核對公司交了多少稅費(fèi)是這樣嗎?老師指導(dǎo)一下
餐飲個(gè)體戶,轉(zhuǎn)賬給個(gè)人,但是開票是公司開票,這樣可以嗎
老師能不能詳細(xì)給我說下。代理記賬我們拿回來自己做。需要跟他們會計(jì)都交接啥?
請問老師,一筆業(yè)務(wù)利潤很高開發(fā)票會有影響嗎?一般納稅人
老師,物業(yè)管理公司,水費(fèi)的發(fā)票怎么開,是直接選擇差額開具還是全額簡易征收
老師,我們上月開的發(fā)票需要紅沖,這月有影響嗎
老師,我沒寫明白,在有簡易計(jì)征時(shí)
簡易的單獨(dú)加上就可以了,
那我要是寫成了銷? 簡易? 進(jìn),給分嗎
看題目怎么問 整體應(yīng)納稅。給分得