你好;? ? ?你們稅率13% ; 你用; 應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅 50000/1.13*0.13? -進(jìn)項(xiàng)稅? =稅負(fù)率? 1%*50000/1.13? ;這樣反推進(jìn)項(xiàng)稅哈?
開(kāi)銷(xiāo)售收入89644.43元 稅率9%的一般納稅人,增值稅稅負(fù)率按2個(gè)點(diǎn),需要多少進(jìn)項(xiàng)票和要交多少增值稅稅額阿。 我計(jì)算的是進(jìn)項(xiàng)票63966.45 增值稅稅額1644.85元。
老師,個(gè)體戶一般納稅人 已知這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=1700,怎么通過(guò)稅負(fù)率,計(jì)算出我公司還需要多少進(jìn)項(xiàng)稅,然后交多少增值稅
老師,我們公司打算繳5萬(wàn)的增值稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額是11207.59,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是54395.33,我怎么算我現(xiàn)在應(yīng)該繳納的增值稅錢(qián)數(shù)是多少,如果想繳納5萬(wàn)元稅款,我還差多少進(jìn)項(xiàng)呢
老師,公司稅負(fù)是2%,預(yù)計(jì)銷(xiāo)售開(kāi)票含稅收入520萬(wàn) ,公司稅率13%,我應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢,增值稅應(yīng)該繳稅多少呢?
老師銷(xiāo)售五金的,增值稅稅負(fù)率是1%-3%,我公司是一幫納稅人。開(kāi)50000銷(xiāo)項(xiàng),想推算計(jì)算多少進(jìn)項(xiàng),我應(yīng)該怎么合算呢,我應(yīng)該計(jì)劃交多少增值稅
請(qǐng)教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒(méi)交過(guò)社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫(xiě)呢
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒(méi)超30萬(wàn)就免稅呢
老師,企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車(chē),發(fā)票開(kāi)具的是個(gè)人名字,還貸款也是個(gè)人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個(gè)人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個(gè)情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒(méi)有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
老師,那我沒(méi)有核對(duì)左上角的信息有什么影響嗎,那個(gè)信息會(huì)有誤嗎
老師就是我們公司的固定資產(chǎn)是用自己做的表折舊的,我現(xiàn)在要把他錄入賬套,卡片上的入賬期間是我現(xiàn)在錄入的時(shí)間還是說(shuō)是資產(chǎn)買(mǎi)回來(lái)的時(shí)間
老師,我們企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車(chē),但是發(fā)票開(kāi)具的是單位員工個(gè)人名字,還貸款也是員工名字,這樣我們?cè)?年后還完貸款直接轉(zhuǎn)戶到企業(yè),我現(xiàn)在可以直接入固資嗎
應(yīng)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么做賬
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒(méi)超30萬(wàn)就免稅呢
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒(méi)超30萬(wàn)就免稅呢
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