需要做到遞延收益里面去
老師我收到石景山區(qū)項目獎勵資金,獎勵的是過去的項目,我有的是借:銀行存款 貸: 其他收益 那我支出的時候,政府請的培訓機構(gòu)說借:遞延收益 貸遞延收益 那我拿到發(fā)票不入項目成本了,直接入這個遞延收益? 嗎
老師,收到政府發(fā)的設備獎勵款直接做到營業(yè)外收入可以嗎,需要做遞延收益嗎
企業(yè)收到政府補貼購買設備獎勵款396萬,做遞延收益對吧?還是其他收益?后期的攤銷年限是依據(jù)固定資產(chǎn)折舊年限嗎?如果固定資產(chǎn)折舊年限是10年,每個月用396萬÷120個月 然后得數(shù)做借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
我司收到政府補助的設備,金額大,可以先去遞延收益處理,然后每月以折舊金額計入營業(yè)外收入~政府補助里嗎?
收到政府省級專精特新企業(yè)獎勵項目的款可以放在營業(yè)外收入嗎
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值為 1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值和賬面價值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權(quán)應確認投資收益的金額為( )萬元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項報告,涉稅事項聯(lián)系人填寫外省項目安裝負責人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運費會計分錄怎么做
老師,為啥財務要審核別人錄的進貨單銷售單,那個系統(tǒng)呢?
老師,攝像機、錄音設備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時稅收分類編碼選哪一個?
老師,因為質(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個稅由甲方承擔,說個稅稅率20%會幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個人所得稅退稅,但是甲方上個月有一筆7.5w項目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個稅
老師還有個疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個李員工的姓名,這個我怎么做賬啊
問問你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當月有出口銷售業(yè)務,但是 當月應納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項稅額是50,進項稅額是40),免抵退稅額是8. 那當月是不是就不能退稅了?必須得有 進項稅大于銷項稅有留抵稅額這個前提條件才能退稅嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市一個月一付房租費會計分錄怎么做
借 銀行存款 貸 遞延收益 然后借 遞延收益 貸 營業(yè)外收入, 兩筆同時做唄
后面那筆是按期結(jié)轉(zhuǎn)的,不是一次結(jié)轉(zhuǎn),按所屬期
具體怎么操作呢
比如給你打款是1年的補貼12萬,收到 借銀行存款 貸遞延收益 12萬 每月 借遞延收益 貸營業(yè)外收入? 1萬
老師,收到的是3966000元,那后面每期就除以12 然后 借 遞延收益330500 貸 營業(yè)外收入 是這樣嗎
看是補貼幾年的,是一年就除以12, 2年就除以24
如果沒說幾年,是不是可以多寫幾年,這樣企業(yè)所得稅也能多分攤下是吧老師
可以多寫,但是一般不超過3年的
上面沒有規(guī)定幾年,那我就按3年吧,老師然后用500萬以內(nèi)固定資產(chǎn)加速折舊抵減這個收入的企業(yè)所得稅可以吧
還有老師,收到補貼款的當月就做分攤那筆分錄嗎,還是下個月開始做。
當月就可以開始分攤,這個和加速折舊沒關(guān)系
11月收到的款項,我12月做的話就要做兩個月的是吧。 我的意思是補貼收入算利潤,那就會繳納企業(yè)所得稅,用固定資產(chǎn)一次性折舊可以暫時抵減企業(yè)所得稅是吧。
12月補做兩個月的,可以抵減