您好,您的處理是正確的,因為是以前項目,不需要遞延
老師您好,請問我們公司收到一筆專項設備資金,我們做賬的時候是 借:銀行存款 貸:遞延收益 我們按照設備的折舊正常計提—借:管理費用 貸:累計折舊 這樣對嗎?如果這樣做了,那遞延收益那個金額怎么沖走
老師我收到石景山區(qū)項目獎勵資金,獎勵的是過去的項目,我有的是借:銀行存款 貸: 其他收益 那我支出的時候怎么提現(xiàn)??顚S媚?/p>
老師我收到石景山區(qū)項目獎勵資金,獎勵的是過去的項目,我有的是借:銀行存款 貸: 其他收益 那我支出的時候,政府請的培訓機構(gòu)說借:遞延收益 貸遞延收益 那我拿到發(fā)票不入項目成本了,直接入這個遞延收益? 嗎
我們公司收到別的企業(yè)的補貼,之前詢問過,有的老師說貸銀行存款,有的老師說沖銷售費用 ,我記得我考中級會計時有一個政府補貼的章節(jié),政府補貼計入其他收益,有專項指定的基金計入遞延收益,那么如果補貼主體不是政府是企業(yè)呢?
老師,我們收到政府項目補助,我計入的科目是借方:銀行存款 50萬 貸方:遞延收益:50萬;購買材料支付50萬,借方:原材料50 貸方:銀行存款50 ;請問什么時候結(jié)轉(zhuǎn)到其他收益。我的賬務處理有沒有問題前面這兩步?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
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