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老師我收到石景山區(qū)項目獎勵資金,獎勵的是過去的項目,我有的是借:銀行存款 貸: 其他收益 那我支出的時候,政府請的培訓機構(gòu)說借:遞延收益 貸遞延收益 那我拿到發(fā)票不入項目成本了,直接入這個遞延收益? 嗎

2021-03-02 13:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-02 13:17

您好,您的處理是正確的,因為是以前項目,不需要遞延

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您好,您的處理是正確的,因為是以前項目,不需要遞延
2021-03-02
你好,這筆獎勵款單獨建賬,單獨使用。
2021-03-02
?你好;?收到補助 借:銀行存款 貸:遞延收益 發(fā)生與補助項目的支出 借:研發(fā)費用 貸:銀行存款 然后接著做 借:遞延收益 貸:其他收益? ? 發(fā)生之后當月? 就得結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益到其他收益去的??
2022-03-10
借:遞延收益 貸:管理費用
2021-10-25
你好,你這個原材料做了主營業(yè)務成本了之后,這個是用在哪里的?
2024-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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