對(duì),這個(gè)需要記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
老師今年的進(jìn)項(xiàng)稅票可以先不認(rèn)證等到明年在認(rèn)證嗎有什么影響嗎
跨年專票的進(jìn)項(xiàng)明年能抵嗎?需要提前做認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?還是明年需要抵扣銷項(xiàng)的時(shí)候再來認(rèn)證抵扣
老師,12月沒有銷項(xiàng)稅,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以先認(rèn)證嗎,如果不認(rèn)證,跨年有影響嗎
老師,年前的發(fā)票及時(shí)不認(rèn)證,也需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?不然會(huì)跨年有影響嗎?
老師,有很多進(jìn)項(xiàng)票沒做勾選認(rèn)證,做賬時(shí)做了待認(rèn)證抵扣,一直放那不認(rèn)證是不是也不行,發(fā)票是21年開的
老師 員工要求漲工資 作為會(huì)計(jì)主管怎么和老板溝通
兩個(gè)人合伙總共投資6萬,現(xiàn)在總收入是13萬,總支出是11萬,我們現(xiàn)在賬面上還有多少錢?
請(qǐng)問有電商行業(yè)財(cái)務(wù)分析案例和模板嗎?可以發(fā)我一份嗎?
老師,您好。我想向您請(qǐng)教一下,合并打印發(fā)票,有沒有什么免費(fèi)的方法,WPS要收費(fèi),票票幫,賴人辦公,一天只允許用一次,您有什么好方法嗎?謝謝
老師營(yíng)業(yè)賬薄現(xiàn)在還收印花稅嗎?公司稅種核定有營(yíng)業(yè)賬薄印花稅,不知道要繳的是那些印花稅
發(fā)票我們是開普票免稅,開專票免稅嗎?幾個(gè)點(diǎn)
老師,我想問一下,定額個(gè)體也有匯算清繳嗎,也得報(bào)這個(gè)稅嗎
開的增值稅發(fā)票把單位欄的公斤寫到規(guī)格欄里了 這發(fā)票需要重新開嗎
給廣告商支付7500元廣告費(fèi),然后廣告商欠物業(yè)費(fèi)3452.78 實(shí)際支付4047.22這個(gè)怎么做賬
老師,請(qǐng)問租賃場(chǎng)地,合同服務(wù)清單有水電費(fèi) 那么水電費(fèi)也是一并計(jì)入租賃費(fèi)嗎 這種有混合業(yè)務(wù)的 稅率應(yīng)該是多少呢
那記入待認(rèn)證資產(chǎn)負(fù)債表里在哪里提現(xiàn)?不做待認(rèn)證可以嗎?不做有什么影響
不做的話,第二年你得調(diào)整損益類科目,有點(diǎn)兒麻煩。
那做了待認(rèn)證是在資產(chǎn)負(fù)債表哪里提現(xiàn)的
就是在應(yīng)交稅費(fèi)里面體現(xiàn)的。
應(yīng)交稅費(fèi)里有待認(rèn)證嗎?還是負(fù)數(shù)體現(xiàn)
對(duì),就是在應(yīng)交稅費(fèi)里面負(fù)數(shù)體現(xiàn)。
資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)負(fù)數(shù)是自動(dòng)生成的吧
對(duì),這個(gè)就是自動(dòng)生成的。
那這個(gè)月底還要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
這個(gè)還沒有認(rèn)證的,不需要轉(zhuǎn)的。
認(rèn)證了才能再轉(zhuǎn)是嗎?老師麻煩寫下下個(gè)月認(rèn)證后并有銷項(xiàng)了轉(zhuǎn)出的分錄
認(rèn)證的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
這個(gè)知道的,是您說的轉(zhuǎn)出未交增值稅是怎么做的
我后面給你發(fā)了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。
貸方的未交增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后的嗎是吧
對(duì),這個(gè)就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)稅額的金額。
進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證的話財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)和申報(bào)表數(shù)應(yīng)該是一致的吧,不會(huì)出現(xiàn)差異的吧
肯定會(huì)有差異啊,就差在這個(gè)沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。