同學(xué)你好 跨年專票的進項明年能抵
你好,老師,如果我現(xiàn)在有進項,但沒有銷項,但明天才有銷項。那我的進項票是現(xiàn)在認(rèn)證抵扣,還是到明年有銷項了再認(rèn)證抵扣呢
老師,現(xiàn)在不是取消發(fā)票認(rèn)證抵扣期限了嗎,那我今年一年的進項票可以先不認(rèn)證,等到明年需要抵扣的時候在認(rèn)證可以吧?
跨年專票的進項明年能抵嗎?需要提前做認(rèn)證進項嗎?還是明年需要抵扣銷項的時候再來認(rèn)證抵扣
增值稅進項發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認(rèn)證進項稅額是未認(rèn)證的進項嗎?那未認(rèn)證進項需要入賬嗎,留抵稅額是認(rèn)證未抵扣的還是未認(rèn)證未抵扣的也要算進去??
老師,進項認(rèn)證以及抵扣有期限要求嗎?我們現(xiàn)在籌建期沒有收入,我的專票一直咱這等一年后有收入再認(rèn)證抵扣沒有問題吧 還是需要提前認(rèn)證把進項在那掛著?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
今年不需要做任何處理?
跨幾年都行?
原則上是的 沒有抵扣的期限限制
今年不需要做任何處理?
今年不需要做任何處理?
本年計入待認(rèn)證進項稅
我是說報稅系統(tǒng)。
不是做賬
報稅系統(tǒng)不需要處理 發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)不需要處理