借:銷售費(fèi)用7500
貸:其他應(yīng)付款7500
借:其他應(yīng)付款7500
貸:應(yīng)收賬款3452.78
銀行存款4047.22
銀行支付一筆費(fèi)用給某廣告公司10000,然后就會(huì)有一筆小額支付系統(tǒng)往來10000.這個(gè)是什么意思。怎么做賬呀
廣告公司給我單位開了發(fā)票,但是這個(gè)廣告費(fèi)用由我們單位的上級(jí)供應(yīng)商直接支付給廣告公司,也就是相當(dāng)于上級(jí)供應(yīng)商給我們單位的補(bǔ)助款,這筆賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
題目:2019年7月23日北京光明實(shí)業(yè)有限公司采用轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算方式支付北京季風(fēng)廣告有限公司產(chǎn)品宣傳廣告費(fèi)30000元記賬憑證怎么做
老師,請問一下我們支付廣告費(fèi)給廣告商,他們給了10%的返點(diǎn),這個(gè)返點(diǎn)怎么做賬呢?,我給了1000的廣告費(fèi),實(shí)際按1100計(jì)算
二月公司籌辦期廣告費(fèi)做了暫估入帳5萬元,四月收到一萬元發(fā)票,沖減了一萬元暫估,暫估余額為4萬元,九月對(duì)帳后實(shí)際廣告費(fèi)只余3萬元,我做了紅字借管理費(fèi)用一開辦費(fèi) 4萬元 貸應(yīng)付帳款一暫估廣告費(fèi) 4萬元,但現(xiàn)在管理費(fèi)用一開辦費(fèi),借方為負(fù)一萬了,真正應(yīng)該是籌建期廣告費(fèi)是4000元,四月支付了一萬元,還欠三萬元未付,請問老師怎么做才正確?
老師,老板說以工單核算成本,然后我用分步法分想結(jié)轉(zhuǎn)。那比如工單不是當(dāng)月完成怎么辦呢?工單核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工單成本了是嗎?那5月份沒做完的工單結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月?是這樣嗎?那就是算起6?份的成本了?以此類推下去?
老師,您好!請教您 本廠在2023年7月份注冊成立,經(jīng)過近一年的裝修好后,在2024年9月份正式投入使用了,這之前收到的裝修費(fèi)發(fā)票是入 在建工程-建筑工程,科目內(nèi),那么在2824年9月正式投產(chǎn)后,什么時(shí)候開始將 在建工程-建筑工程,轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)-房屋建筑物 科目來折舊呢?還有就是到了2025年2月份時(shí)還收到裝修發(fā)票,又如何處理呢? 麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師,營業(yè)執(zhí)照不年檢會(huì)怎么樣
老師,公司要設(shè)營業(yè)部需要總部提供什么資料
你好 老師 我和前公司已經(jīng)解除勞動(dòng)合同一年多了 我是被迫離職 但也進(jìn)行友好交接了 一年期間和前公司沒有任何交集和糾紛 前兩天前老板突然給我打電話罵我并說會(huì)刑事起訴我 后求問前同事說是因?yàn)槲覜]接電話激怒老板了 前老板私人大額收款導(dǎo)致和公司往來款巨大 現(xiàn)在 想變更法人 需要平賬 后無故牽連到我 我想咨詢一下老師 稅務(wù)方便我應(yīng)該從哪幾方面找一下他不合規(guī)的證據(jù) 保護(hù)自己
5月交社保,6月發(fā)5月工資,6月申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師 現(xiàn)在申報(bào)24年的印花稅怎么處理呢 未申報(bào)里面查詢到24的營業(yè)賬簿印花稅未申報(bào) 選擇去辦理 但是印花稅稅源明細(xì)表暫無數(shù)據(jù)
你好,我們是國有企業(yè),我公司會(huì)計(jì)每月從銀行取出錢,注明備用金或工資,會(huì)計(jì)取出資金以后,存入自己的微信余額里,再用于發(fā)放職工補(bǔ)助,可以嗎?
勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模開票是多少個(gè)點(diǎn),然后什么差額征稅,這個(gè)我咋知道差額多少,具體說下統(tǒng)算辦法,而且不是籠統(tǒng)的說就是工資社保啥的部分,實(shí)操具體咋統(tǒng)計(jì),麻煩確實(shí)知道,和實(shí)踐懂這類型賬務(wù)的老師具體說下。
你好老師,我公司2024年購買的辦公用品,辦公用品和清單到貨,銀行支付,2025年5月份來了發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
明白了謝謝
不客氣,很高興幫你