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(一)某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):1、購(gòu)進(jìn)一批食用植物油,取得專(zhuān)用發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額為54500元2、從農(nóng)民手中購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)憑證上注明的收購(gòu)金額為85000元3、購(gòu)置生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備5臺(tái),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅額64000元4、向某商場(chǎng)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額為120000元5、向某個(gè)體商店銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售收入87200元6、直接向消費(fèi)者零售商品,取得零售收入65400元問(wèn):該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額

2021-12-23 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-23 12:04

同學(xué)你好 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=120000*13%加(87200加65400)/(1加13%)*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=45400/(1加9%)*9%加85000*10%加64000 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)

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同學(xué)你好 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=120000*13%加(87200加65400)/(1加13%)*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=45400/(1加9%)*9%加85000*10%加64000 應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
2021-12-23
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅54500/1.09*9%=4500
2022-03-10
您好請(qǐng)稍等,盡快為您解答。
2021-04-14
(1)本月増值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額120000*13%%2B93600/1.13*13%%2B70200/1.13*13%=34444.25
2022-03-17
你好,需要計(jì)算做好了給你
2021-10-30
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