你好,扣的稅退回來(lái)了,做之前繳納的相反分錄。 附加稅如果有應(yīng)納稅額,就需要計(jì)提 的

請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,后面因?yàn)殇N售方開具項(xiàng)目錯(cuò)誤退回,又重新?lián)Q了一張稅額相同的票來(lái),要怎么做分錄,老師
2020.4月計(jì)提和扣繳了1-3月的企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)誤已經(jīng)扣稅,后來(lái)更正申報(bào),2020.6.11稅務(wù)退回銀行58.37,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)退回的費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師,小規(guī)模代開專票 自動(dòng)扣款的 只是這個(gè)發(fā)票紅沖了 因?yàn)槭?月份開的 9月紅沖的 還沒(méi)有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會(huì)退稅 我就想問(wèn)下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個(gè)過(guò)程是怎么記賬的
老師,扣的稅退回來(lái)了(大概率的扣錯(cuò)了,因?yàn)楹竺嬗兄匦驴郏?huì)計(jì)分錄怎么寫,還有附加稅是不是要計(jì)提的
老師,退回的附加稅是因?yàn)闇p半征收退回的,后面不用再交了,也是沖減計(jì)提的分錄嗎?
老師想知道,會(huì)所足浴spa店,采購(gòu)些精油,果盤,煙灰缸,咖啡機(jī)這些東西,是計(jì)入庫(kù)存商品還是計(jì)入管理費(fèi)用呢
老師好,公司是小規(guī)模納稅人,在外項(xiàng)目已預(yù)交增值稅,申報(bào)時(shí)沒(méi)有抵減稅,又重復(fù)繳了,如何申請(qǐng)退稅?
講義下載不了,學(xué)習(xí)時(shí)間不會(huì)計(jì)時(shí)
董效彬老師,麻煩接一下,還有幾個(gè)問(wèn)題沒(méi)明白
老師,10月支付了一年的房租費(fèi)124080元,內(nèi)賬領(lǐng)導(dǎo)要求按照9個(gè)月攤銷,因?yàn)槲覀兪枪?yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的,有三個(gè)月是學(xué)校放寒暑假,所以按照9個(gè)月來(lái)攤銷房租費(fèi),那外賬也需要按照9個(gè)月來(lái)攤銷嗎,還是說(shuō)外賬按照1年來(lái)攤銷房租費(fèi)?
怎么分自營(yíng)出口和代理出口啊
老師,我公司計(jì)提未發(fā)放的工資如何處理呢?如果法人自己把錢打入公戶進(jìn)行發(fā)放,然后這筆借款不用公司再還給法人,公司注銷的時(shí)候需要交企業(yè)所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們從1月到9月總的發(fā)工資發(fā)了30萬(wàn),個(gè)稅也是申報(bào)的30萬(wàn),多數(shù)是農(nóng)民工工資,但是我們實(shí)際收入只有15萬(wàn),現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候就彈出來(lái)提示,這個(gè)需要處理嗎?是工資是實(shí)際發(fā)放出去的
開發(fā)票可以開水果蔬菜大類嗎明細(xì)寫上
老師,有個(gè)公司之前有2000已付款,未開發(fā)票。今天又結(jié)3000 問(wèn)這兩筆開一起還是分開開


然后小規(guī)模的稅收減免是營(yíng)業(yè)外收入對(duì)么
你好,小規(guī)模納稅人減免的增值稅,是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入核算
稅款產(chǎn)生的滯納金是不是營(yíng)業(yè)外支出
你好,是的,是這樣的