你好 一般納稅人企業(yè)收到增值稅留抵退稅的賬務(wù)處理您參考: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)或是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
想請(qǐng)教下各位老師,我企業(yè)增值稅還是留底稅額,我單位會(huì)收到增值稅增量留底退稅的時(shí)候貸方該計(jì)什么科目呀,是計(jì)入增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)單位是新建單位,現(xiàn)在還沒(méi)生產(chǎn),所有的進(jìn)項(xiàng)稅額我都結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方,現(xiàn)在還都是留底稅額,那現(xiàn)在年底了要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目嗎?
外貿(mào)企業(yè)一般納稅人 增值稅一直未做結(jié)轉(zhuǎn) 留底退稅 已退 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?借:銀行存款 貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 還是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里 再做借銀行存款 貸:增值稅 -未交增值稅
老師好,我要是收到增值稅增量留抵退稅款,我怎么做賬呢?收到之前要不要計(jì)提?我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,這個(gè)增量留抵怎么體現(xiàn)在分錄里面?
師我是2022年12月底的時(shí)候留底增值稅額181.84元,結(jié)轉(zhuǎn)2021年增值稅-未交增值稅借方余額是181.84元, 然后2022年有進(jìn)項(xiàng)稅我們往外開(kāi)出發(fā)票后又留底4606.82元,這個(gè)4606.82元留底增值稅已經(jīng)退回,但是賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方還是有余額怎么辦呢
老師,如果不是商貿(mào)公司,就是生產(chǎn)性的企業(yè),那就是,從原材料轉(zhuǎn)入到生產(chǎn)成本,從生產(chǎn)成本再到庫(kù)存商品是嗎?
老師,給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬,收到的收據(jù)應(yīng)放哪?是不是貼在轉(zhuǎn)賬憑證的后面
老師 科目余額表末級(jí)是什么意思 比如是一年最后一個(gè)月的科目余額表嗎
農(nóng)業(yè)公司,運(yùn)輸用的柴油記入哪個(gè)科目
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)商會(huì)收到一筆園區(qū)捐贈(zèng)收入,作為當(dāng)?shù)鬲?jiǎng)教獎(jiǎng)學(xué)金,收到時(shí)計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入-捐贈(zèng)收入,年中這筆錢(qián)支出給老師獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)要做營(yíng)業(yè)外支出還是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本支出-捐贈(zèng)支出。
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票開(kāi)的葡萄酒,發(fā)票上沒(méi)寫(xiě)單價(jià)和數(shù)量,只寫(xiě)了總金額,這個(gè)可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師,公司是幼兒園,對(duì)房屋裝修修繕和操場(chǎng)的修繕是屬于期間費(fèi)用還是固定資產(chǎn)啊,房子在老板個(gè)人名下,公司名下沒(méi)有房產(chǎn)
老師,正常情況下的開(kāi)票流程應(yīng)該怎樣設(shè)置,是需要業(yè)務(wù)對(duì)完賬自己申請(qǐng)還是說(shuō)財(cái)務(wù)自己開(kāi)
老師您好,產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題,重新發(fā)新品。收回舊品的,會(huì)計(jì)分錄怎么做,需要 注意什么
個(gè)稅返還獎(jiǎng)勱財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)怎樣做賬