?你好;? 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可? ?
請(qǐng)問(wèn)老師,前段時(shí)間稅務(wù)局要求申請(qǐng)留抵退稅,退了我們20多萬(wàn)之前留抵的增值稅。對(duì)公收到這個(gè)退款怎么做分錄呢?
老師好,我要是收到增值稅增量留抵退稅款,我怎么做賬呢?收到之前要不要計(jì)提?我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,這個(gè)增量留抵怎么體現(xiàn)在分錄里面?
我想咨詢下增值稅留抵退稅怎么做賬,上月底的時(shí)候,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方了,這個(gè)月還要計(jì)提嗎,
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報(bào)。次月稅局通知要企業(yè)申請(qǐng)退增量留底退稅。把增值稅申報(bào)表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
老師,這個(gè)月收到增值稅留抵退稅款,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?是這樣嗎?先計(jì)提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時(shí):借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
老師,請(qǐng)問(wèn)我上次季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)直接申報(bào)的沒(méi)有看資產(chǎn)總額,這次發(fā)現(xiàn)上次自動(dòng)生成的資產(chǎn)總額是錯(cuò)的,他的季末和季初都是同一個(gè)數(shù)值,請(qǐng)問(wèn)我這次申報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我上季度分支機(jī)構(gòu)是的季度報(bào)表是0申報(bào)的,那我這季度按照?qǐng)?bào)表上的數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)的話,會(huì)不會(huì)出現(xiàn)異常情況?我之前看到的有些小規(guī)模的季度報(bào)表也是0申報(bào)的
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師無(wú)票收入計(jì)提增值稅是按3%還是1%
我公司購(gòu)買其他公司的軟件 簽的合同需要交印花稅嗎 是技術(shù)合同印花稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司是加工企業(yè),提供技術(shù)服務(wù)取得 的收入,成本分錄怎么寫
甲公司把子公司丙100%的股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給乙公司,那么如丙公司賬上,實(shí)收資本/甲50萬(wàn),資本公積余額30萬(wàn),乙公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我司收購(gòu)農(nóng)民的花生,然后經(jīng)過(guò)初加工篩選銷售,9%稅率,現(xiàn)在稅務(wù)局給核定按成本法進(jìn)行核算,具體賬務(wù)怎么處理?
企業(yè)所得稅申報(bào)職工薪酬發(fā)放金額大于賬載金額正確嗎?
公司采購(gòu)辦公金額很小,需要繳納印花稅嗎,還有工程上面采購(gòu)低值易耗品
今年3月份補(bǔ)繳去年股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資收益交的稅,我做進(jìn)所得稅里了,結(jié)果填季報(bào)比對(duì)不通過(guò),要怎么改?
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是借銷項(xiàng),借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項(xiàng),貸轉(zhuǎn)出未交?
?你好 ;? ? ? ? 你要看? 分別金 額是多少? ?
哦哦,好的好的。還有個(gè)問(wèn)題哦,如果有增值稅出口退稅,是不是需要先計(jì)提出口退稅,再收到退稅款?
?你好 ;? ? ? ? ?一般是先申報(bào) ;然后去申請(qǐng)退稅 ;是的? ?
好的,謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??