你好,需要的開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票。
請問老師,當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)開具了,被不小心作廢了,重新開具負(fù)數(shù)發(fā)票是不是不用再紅字信息表填開了,直接負(fù)數(shù)發(fā)票填開就行了嗎?選擇之前的紅字信息表文件就行了嗎?
老師,我開了一張?jiān)鲋刀愲娮訉S冒l(fā)票,現(xiàn)在要作廢,是不是不用開紅字申請單,直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就好了
老師你好,請問B單位是小規(guī)模企業(yè),我們給b單位開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票已跨月,現(xiàn)在這張票要退回重新開,那么是我們單位直接開負(fù)數(shù)發(fā)票,還是B單位開紅字申請單給我們,我們在開負(fù)數(shù)發(fā)票?
老師 增值稅專票開錯(cuò)了作廢不能直接作廢嗎,不管有沒有跨月都是要填紅字發(fā)票然后再開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價(jià)沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
我這個(gè)是電子發(fā)票
電子專用發(fā)票也得開紅字信息表的。
我是UK開票的,
不管那個(gè)都需要開信息表 可以試下