你好,可以紅沖的之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
老師多計(jì)提了固定資產(chǎn)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)前幾個(gè)月計(jì)提多了1個(gè)月工資怎么處理
老師,問(wèn)一下,固定資產(chǎn)多計(jì)提了一個(gè)月,這個(gè)月怎么辦?并且這個(gè)固定資產(chǎn)已經(jīng)全部計(jì)提完了,怎么做賬
#提問(wèn)#固定資產(chǎn)前幾個(gè)月計(jì)提多了,怎么處理
老師,已提足折舊的固定資產(chǎn)是怎么處理的,固定資產(chǎn)比如計(jì)提36個(gè)月,現(xiàn)在到36個(gè)月了。
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專(zhuān)家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開(kāi)增值稅,可是對(duì)方一年才能開(kāi)具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專(zhuān)家開(kāi)票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
可不可以只紅沖多余金額。
你好可以這么做的。