你好 借 累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整
老師多計提了固定資產(chǎn)怎么處理
#提問#固定資產(chǎn)前幾個月計提多了,怎么處理
固定資產(chǎn)計提完了怎么處理
老師小企業(yè)會計準則以往年度固定資產(chǎn)計提多了怎么做賬務(wù)處理呢
老師,我的固定資產(chǎn)小于累計折舊了,是多計提了嗎?怎么處理呢?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費發(fā)票抵扣會預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
之前的分錄是 借 :管理費用 貸:累計折舊 可以用紅字沖銷嗎
如果是本年度的 借 :管理費用? 貸:累計折舊? 可以用紅字沖銷
如何區(qū)分是不是本年度
你好,比如2021年,那么2021就是本年度
這個固定資產(chǎn)是1月份多計提的、
借 :管理費用? 貸:累計折舊? 可以用紅字沖銷
這個用紅字對資產(chǎn)負債表的未分配利潤有影響嗎
這個用紅字對資產(chǎn)負債表的未分配利潤沒有影響
如果是借:累計折舊 貸:管理費用 有影響嗎
?你好,那樣也是可以的
這樣做的話就會影響資產(chǎn)負債表的未分配利潤,這是什么原因呢
管理費用轉(zhuǎn)入本年利潤
不懂什么原因,
管理費用轉(zhuǎn)入本年利潤,影響利潤
借:管理費用 貸:未分配利潤 可以這樣寫嗎
借:管理費用 貸:本年利潤
我剛剛上面那樣寫是不對的嗎,為什么
借:管理費用? 貸:本年利潤 這樣才做