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老師多計提了固定資產(chǎn)怎么處理

2021-03-09 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-09 16:03

你好 借 累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8442 追問 2021-03-09 16:05

之前的分錄是 借 :管理費用 貸:累計折舊 可以用紅字沖銷嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:06

如果是本年度的 借 :管理費用? 貸:累計折舊? 可以用紅字沖銷

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快賬用戶8442 追問 2021-03-09 16:09

如何區(qū)分是不是本年度

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:09

你好,比如2021年,那么2021就是本年度

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快賬用戶8442 追問 2021-03-09 16:18

這個固定資產(chǎn)是1月份多計提的、

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:19

借 :管理費用? 貸:累計折舊? 可以用紅字沖銷

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快賬用戶8442 追問 2021-03-09 16:19

這個用紅字對資產(chǎn)負債表的未分配利潤有影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:20

這個用紅字對資產(chǎn)負債表的未分配利潤沒有影響

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快賬用戶8442 追問 2021-03-09 16:32

如果是借:累計折舊 貸:管理費用 有影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:32

?你好,那樣也是可以的

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快賬用戶8442 追問 2021-03-09 16:34

這樣做的話就會影響資產(chǎn)負債表的未分配利潤,這是什么原因呢

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:34

管理費用轉(zhuǎn)入本年利潤

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快賬用戶8442 追問 2021-03-09 16:40

不懂什么原因,

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:40

管理費用轉(zhuǎn)入本年利潤,影響利潤

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快賬用戶8442 追問 2021-03-09 16:46

借:管理費用 貸:未分配利潤 可以這樣寫嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:46

借:管理費用 貸:本年利潤

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快賬用戶8442 追問 2021-03-09 16:47

我剛剛上面那樣寫是不對的嗎,為什么

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齊紅老師 解答 2021-03-09 16:47

借:管理費用? 貸:本年利潤 這樣才做

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你好 借 累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整
2021-03-09
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2021-12-22
你好,你紅字沖減多計提的部分就可以了。
2023-03-30
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2022-12-16
您好,借 固定資產(chǎn)——累計折舊? 貸 以前年度損益調(diào)整
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