你好,紅沖就可以的,之前分錄是怎么做的?
固定資產(chǎn)計提多了從一月到五月多計提50000怎么調(diào)整這個月
買了一固定資產(chǎn)原值2567,已經(jīng)折舊計提了365.8,這個月把這固定資產(chǎn)賣出去16800,請問分錄怎么寫
老師,問一下,固定資產(chǎn)多計提了一個月,這個月怎么辦?并且這個固定資產(chǎn)已經(jīng)全部計提完了,怎么做賬
請問老師,固定資產(chǎn)折舊應該是11月提完,12月不再計提。但是12月多提了一個月。年終已經(jīng)結賬,1月份還用沖多提的這一個月嗎?
老師請問一下固定資產(chǎn)上個月已經(jīng)提足折舊的這個月怎么沒處理了
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
扣繳端沒有備份,電腦壞了,自然人電子稅務局開通了扣繳端數(shù)據(jù)下載權限,有個員工離職了,在自然人稅務局網(wǎng)頁版怎么操作?會計小白
我公司有快遞服務業(yè)務開具發(fā)票時應該開具配送費發(fā)票,開具發(fā)票有其他特殊要求?
你好,掛號的建筑公司,他們是每個項目單獨報稅嗎?
老師請問公司2023年從關聯(lián)公司購買設備,現(xiàn)在需要退貨,而且本月沒有銷售。退貨金額20多萬,退回后又賣給政府再租賃回去,這種情況怎么處理呢
你好老師,23年有一筆薪金,沖減12月份工資多計提部分,記賬在24年1月 借管理費用負數(shù) 貸應付職工薪酬 正確的是,借以前年度損溢, 現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)
2024年材料發(fā)票忘記入庫了20多萬,2025年該怎么處理
請問老師,我公司的項目合作分得的利潤,會計準則制度下入什么會計科目,利潤收入,對于收入公司都涉及到什么稅種的繳納,謝謝。
湖北初級會計繼續(xù)教育2019和2022年是公需和專業(yè)合計九十分就合格嗎?比如2019年公需90分,專業(yè)學分0,2022年公需0分,專業(yè)90分,這種繼續(xù)教育是合格的嗎?
借管理費用,貸累計折舊。那我自制的固定資產(chǎn)明細賬怎么做?凈殘值需要做么?
借累計折舊借管理費用負數(shù)。
彈指不用動,這個固定資產(chǎn)還在使用嗎?
殘值不用動,這個固定資產(chǎn)還在使用,這個情況下不用做處理。
還在使用呢
使用不用動的,你的明細賬不需要修改。
好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。