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老師,問一下,固定資產(chǎn)多計提了一個月,這個月怎么辦?并且這個固定資產(chǎn)已經(jīng)全部計提完了,怎么做賬

2021-09-06 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-06 09:16

你好,紅沖就可以的,之前分錄是怎么做的?

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快賬用戶7265 追問 2021-09-06 09:17

借管理費用,貸累計折舊。那我自制的固定資產(chǎn)明細賬怎么做?凈殘值需要做么?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 09:20

借累計折舊借管理費用負數(shù)。

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齊紅老師 解答 2021-09-06 09:20

彈指不用動,這個固定資產(chǎn)還在使用嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-06 09:20

殘值不用動,這個固定資產(chǎn)還在使用,這個情況下不用做處理。

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快賬用戶7265 追問 2021-09-06 09:20

還在使用呢

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齊紅老師 解答 2021-09-06 09:23

使用不用動的,你的明細賬不需要修改。

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快賬用戶7265 追問 2021-09-06 09:23

好的。謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-06 09:23

不用客氣,工作愉快。

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你好,紅沖就可以的,之前分錄是怎么做的?
2021-09-06
同學你好 是什么會計準則
2022-04-08
同學你好 是一次性折舊的嗎
2022-04-08
你好1;? ? ?按照合同金額暫估做固定資產(chǎn)的;次月開始折舊; 有差異金額; 調(diào)整??
2023-05-17
先計算出從 2016 年未計提折舊的期間應補提的折舊額。 如果是生產(chǎn)設備,補提折舊分錄: 借:制造費用 - 折舊 貸:累計折舊 如果是管理用固定資產(chǎn),分錄: 借:管理費用 - 折舊 貸:累計折舊 如果是銷售部門用固定資產(chǎn),分錄: 借:銷售費用 - 折舊 貸:累計折舊 對于房屋,根據(jù)其使用用途參照上述分錄進行處理。
2024-11-19
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