你好,是自有房屋發(fā)生的裝修費??
請問老師,我在最后一期計提折舊190時,還剩殘值10元,分錄是不是應該這樣做: 借:管理費用—折舊費200 貸:累計折舊 200 借:累計折舊6850 貸:固定資產6850
計提固定資產折舊 借 累計折舊 貸固定資產 然后借 管理費用 貸累計折舊? 還有一種是不提折舊直接進入費用 借 管理費用 貸 固定資產 這樣作對?
你好,老師,每月計提固定資產時,借管理費用折舊 貸累計折舊的,是這樣做分錄嗎
這樣的累計折舊分錄對嗎?購入:借:固定資產-電腦,貸:銀存,折舊:借:累計折舊,貸:固定資產-電腦,結轉費用:借:管理費用,貸:累計折舊。
老師,我老板要把裝修費計入固定資產,本月應計提折舊,分錄是否這樣做,借,管理費用。貸,累計折舊,,
老師,稅務上進項稅額轉出,我賬上怎么做啊 我不會做分錄進項稅額轉出
老師,我收到固定資產沖減應收賬款,差額部分進什么科目?
如果代理報關費轉給船公司,他們開的報關單發(fā)票稅局核查的時候能用嗎
老師,老板名下有幾家公司,做內賬的時候是分開做內賬合適,還是幾家單位統(tǒng)一在一個賬套里面記內賬合適呢
老師,這家公司是辦理資質的,平時的賬務處理怎么做,涉及到開發(fā)票嗎?
這個要不要再結轉,結轉的時候主意什么
我們有筆中介費,要打開個人,銀行應備注什么?
您好,普通合伙企業(yè)時財務報表有數(shù)據(jù),又投資收益和實收資本,轉為有限合伙企業(yè)后財務報表都按0申報的,這樣是合理的嗎?
中級實務考試保存后怎樣修改之前的答案
人力資源公司幫別人代扣代繳社保和公積金,但是又申報了個稅,這部分工資不能作為公司的費用,那工資應該怎么計提
不是,是商場租賃
是做服裝的
你好,那就不應當把裝修費計入固定資產,而是需要計入長期待攤費用科目核算,然后按月攤銷才是啊
那怎么辦,要調帳嗎
我當時問她,她說要做固定資產
你好,需要做相應的調整處理,把固定資產調整到長期待攤費用科目核算,把計提的折舊沖銷,然后按月做攤銷分錄?
好的,還沒計提折舊
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
那就把上月的固定資產筆在本月調整,做長期待攤費用,是嗎
你好,需要做相應的調整處理,把固定資產調整到長期待攤費用科目核算,把計提的折舊沖銷,然后按月做攤銷分錄?