你好,這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)的話,你正常做賬就可以的,你們需要支付的。

老師,我們公司因?yàn)楫?dāng)月利潤(rùn)過(guò)高,我就預(yù)提了成本費(fèi)用,暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,降低利潤(rùn)。那我后面逼得月份利潤(rùn)過(guò)低,我想沖回之前預(yù)提部分成本,沖回的分錄怎么做?之前預(yù)提:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 那沖回來(lái)的分錄怎么做?之前結(jié)轉(zhuǎn)成本了,利潤(rùn)變少了,現(xiàn)在怎么沖回?還要沖回原來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,調(diào)高利潤(rùn)嗎?麻煩幫提供一下沖回分錄
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,去年暫估成本過(guò)高,老板不想再開發(fā)票回來(lái),那我要怎么調(diào)整呀,可以庫(kù)存沖回來(lái)嗎
老師,去年年底有未拿回的成本發(fā)票,我沒(méi)有先暫估成本,過(guò)幾天發(fā)票就回來(lái)了,我在想要不要返回到去年12月份把發(fā)票做進(jìn)去,然后再到稅務(wù)局修改報(bào)表呀?
老師,當(dāng)月暫估的庫(kù)存,賣出結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下月拿回來(lái)的成本發(fā)票,如果我當(dāng)時(shí)暫估價(jià)和發(fā)票上的價(jià)款一致只需要去沖暫估庫(kù)存就好,不需要去再調(diào)整上月結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧
老師,您好!我想請(qǐng)教一下,去年預(yù)估了30萬(wàn)的成本,今年回來(lái)了27萬(wàn)的發(fā)票我怎么做賬???需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,我們要開室外籃球場(chǎng)翻建的項(xiàng)目名稱的發(fā)票,能開成大類是服務(wù)類嗎
補(bǔ)繳了23年的印花稅和個(gè)稅怎么做賬啊
老師廠房裝修的費(fèi)用怎么入賬
老師你好,怎么區(qū)分小規(guī)模納稅人和一般納稅人
開了600萬(wàn)的票,合金金屬的,一般納稅人,大概得交多少增值稅,所得稅是多少
公司買的二手奔馳商務(wù) 怎么計(jì)提折扣 殘值率多少? 計(jì)提多少年
一般公司租個(gè)人房屋,房屋租賃稅是多少?房租賃稅多久交
想請(qǐng)問(wèn)老師,如果一個(gè)制造企業(yè)既做進(jìn)料加工產(chǎn)品出口,又做從國(guó)內(nèi)采購(gòu)原料然后生產(chǎn)產(chǎn)品內(nèi)銷的,從海關(guān)和稅務(wù)的角度,這樣的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不會(huì)很大?
老師你好,公司幾年沒(méi)業(yè)務(wù),打算注銷,報(bào)表上其他應(yīng)收83萬(wàn),其他應(yīng)付111萬(wàn),利潤(rùn)-27萬(wàn)。 請(qǐng)問(wèn)老師哪里影響注銷需要注意的?
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑公司,申報(bào)工資的臨時(shí)人員超300人,會(huì)不會(huì)影響小微企業(yè)優(yōu)惠政策的享受呢?


這個(gè)不是真實(shí)的業(yè)務(wù)怎么處理好呀
當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎?
之前我是暫估時(shí)分了兩筆分錄做,1借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 2借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品 我們是去年新辦的小規(guī)模公司,匯算清繳申報(bào)時(shí)發(fā)票還沒(méi)回來(lái),5月底前開回一部分發(fā)票,剩下的老板說(shuō)不再開了,也就是去年的匯算清繳按暫估的來(lái)申報(bào)了
正常做賬就可以的,因?yàn)槟銈冞@個(gè)應(yīng)付賬款需要支付的,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以了。
你去年沒(méi)有調(diào)可以在今年里面的。
可是我們今年也有做暫估,那這樣的說(shuō),應(yīng)付賬款就很大了呀,我想把應(yīng)付賬款平掉
你好,那你們欠著人家的錢,是不是欠著人家的錢,你現(xiàn)在不需要紅沖,以后你支付的時(shí)候怎么做。
您說(shuō)的這個(gè)明白去,我是想不要一直掛那么多應(yīng)付,去年做成本做到收入的90%,今年調(diào)到40%左右,這樣會(huì)不會(huì)差太大,然后我的意思是,去年多做的能調(diào)成今年的嗎,這樣的話就不用掛太多虛擬的應(yīng)付賬在賬上
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
哦,這樣,我之前做紅字憑證,庫(kù)存成負(fù)數(shù)了,感謝老師,也就是說(shuō),去年的賬調(diào)減成本,庫(kù)存商品,這樣的話今年暫估的同樣的沖減掉,這樣就可以把虛的賬調(diào)下來(lái)了,那之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不會(huì)引起稅局的監(jiān)察呀
屬于業(yè)務(wù)成本,不是紅沖嗎?不會(huì)出現(xiàn)庫(kù)存商品負(fù)數(shù)的,你再做一遍。
老師按您說(shuō)的調(diào)了憑證,這樣寫摘要可以嗎
可以的,可以這么做的。
那利潤(rùn)表上成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)有問(wèn)題嗎
這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題的,可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。