風險可控,關(guān)鍵是規(guī)范操作:海關(guān)端需單獨管理進口料件、按規(guī)定備案核銷;稅務(wù)端要清晰分攤進項稅額、留存出口退稅單證,做好業(yè)務(wù)區(qū)分核算即可。

某化妝品生產(chǎn)企業(yè)力增值稅一般納稅人, 2020年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)進口高檔化妝品一批用于生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)化妝品,貨價200萬元另外,在國外支付相關(guān)經(jīng)紀費10萬元,支付到我國口岸前的運輸裝卸費10萬元,保險費5萬元。從海關(guān)到企業(yè)所在地支付運輸費1萬元取得運費增值稅專用發(fā)票。 (2)從國內(nèi)購進原材料取得增值稅專用發(fā)票,支付不含稅貨款300萬元。 (3)銷售自制的高檔化妝品開具專用發(fā)票,取得銷售額700萬元,支付銷貨運輸費用20萬元,取得運輸增值稅專用發(fā)票。 (4)因管理不善損失以前從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進的用于生產(chǎn)植物化妝品的農(nóng)產(chǎn)品一批,入賬成本10萬元(不含稅) 已知化妝品和設(shè)備的關(guān)稅稅率都為20%,高檔化妝品消費稅稅率15%。假設(shè)以上票據(jù)都通過稅務(wù)機關(guān)的認證當月可以抵扣。 請計算: (1)進口環(huán)節(jié)應納的關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅; (2)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應納的增值稅稅額; (3)國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應納的消費稅稅額
老師。我接手了一個銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發(fā)票開具的時候。 借: 原材料 增值稅—進項稅額 貸:銀行存款/其他應付 那既然原材料增加了后面應該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎?
老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ?本公司從國內(nèi)的生產(chǎn)廠家購進貨物(室內(nèi)裝修材料),然后出口銷售至國外。 ?請問這種模式,如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報環(huán)節(jié)? 2.每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 ?3.另外,是否有關(guān)于出口退稅的相關(guān)稅法條文規(guī)定?麻煩也發(fā)一下網(wǎng)上鏈接或文號
老師您好,想請教關(guān)于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質(zhì)。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業(yè)務(wù),實際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
老師好,我們作為生產(chǎn)型進出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時還會直接進口成品內(nèi)銷。請問關(guān)于來料加工生產(chǎn)時,會在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進項轉(zhuǎn)出。因為我們還有進口的成品內(nèi)銷會進項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進項都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
多少錢的個稅內(nèi)是可以在明年退稅的
小規(guī)模不按3%,按1%征收率開票,符合免增值稅條件,那減免稅款計入其他收益時,按開票的1%稅額還是按3%的稅額
我們公司有套設(shè)備500萬,已經(jīng)使用五年,今年買了一套1.8萬的配件加裝在原來的這套生產(chǎn)設(shè)備上面,主要是提升了資產(chǎn)的性能,這種賬務(wù)怎么處理?
電子稅務(wù)局里發(fā)票賦額類別,怎么查詢,步驟
我單位開具400萬的普票,建筑服務(wù)勞務(wù)費,但是人員成本 農(nóng)民工工資由甲方,代發(fā)!我這邊可以按他們的流水和工資表入成本嗎
老師我們在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,0元轉(zhuǎn)讓,個稅怎么計算呢
知道稅額怎么求開票總額
上個季度小規(guī)模已經(jīng)開超500萬了。 這個季度還沒有升一般納稅人。 還可以繼續(xù)開一個點發(fā)票嗎
老師,公司是生產(chǎn)出口企業(yè)。開票稅率為0,退稅率為13%, ①稅額:當月內(nèi)銷15萬,外銷10萬,進項11萬,當月不會退稅,應繳納增值稅4萬。當月的免抵稅額為10萬。 ②稅額:內(nèi)銷15萬,外銷10萬,進項21萬,當月退稅6萬,免抵稅額為4萬。 ③稅額:內(nèi)銷5萬,外銷7萬,當月進項12萬,當月退稅7萬,免抵稅額是0, 4.稅額:內(nèi)銷5萬,外銷7萬,當月進項6萬,當月退稅的1萬,免抵稅額為6萬。 老師對嗎?
發(fā)放見義勇為獎,計入什么會計科目