借:利潤分配-未分配利潤? 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-個(gè)稅 上交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-個(gè)稅 貸:銀行存款

補(bǔ)繳了去年的經(jīng)濟(jì)合同印花稅3800元,怎么做賬務(wù)處理啊
老師,我們公司22年實(shí)繳了注冊資本,當(dāng)年沒有繳納印花稅營業(yè)賬簿,23年12月的印花稅申報(bào)要補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)繳印花稅營業(yè)賬簿么?謝謝
老師23年的印花稅少交了,現(xiàn)在怎么做調(diào)整啊
24年4月補(bǔ)繳23年三四季度的印花稅 和土地使用稅 房產(chǎn)稅 還有滯納金 這個(gè)賬應(yīng)該怎么做
老師我現(xiàn)在要補(bǔ)繳21年和23年的增值稅,企業(yè)所得稅,還有印花稅,這個(gè)分錄要怎么做呢?
多少錢的個(gè)稅內(nèi)是可以在明年退稅的
小規(guī)模不按3%,按1%征收率開票,符合免增值稅條件,那減免稅款計(jì)入其他收益時(shí),按開票的1%稅額還是按3%的稅額
我們公司有套設(shè)備500萬,已經(jīng)使用五年,今年買了一套1.8萬的配件加裝在原來的這套生產(chǎn)設(shè)備上面,主要是提升了資產(chǎn)的性能,這種賬務(wù)怎么處理?
電子稅務(wù)局里發(fā)票賦額類別,怎么查詢,步驟
我單位開具400萬的普票,建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),但是人員成本 農(nóng)民工工資由甲方,代發(fā)!我這邊可以按他們的流水和工資表入成本嗎
老師我們在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,0元轉(zhuǎn)讓,個(gè)稅怎么計(jì)算呢
知道稅額怎么求開票總額
上個(gè)季度小規(guī)模已經(jīng)開超500萬了。 這個(gè)季度還沒有升一般納稅人。 還可以繼續(xù)開一個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎
老師,公司是生產(chǎn)出口企業(yè)。開票稅率為0,退稅率為13%, ①稅額:當(dāng)月內(nèi)銷15萬,外銷10萬,進(jìn)項(xiàng)11萬,當(dāng)月不會(huì)退稅,應(yīng)繳納增值稅4萬。當(dāng)月的免抵稅額為10萬。 ②稅額:內(nèi)銷15萬,外銷10萬,進(jìn)項(xiàng)21萬,當(dāng)月退稅6萬,免抵稅額為4萬。 ③稅額:內(nèi)銷5萬,外銷7萬,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)12萬,當(dāng)月退稅7萬,免抵稅額是0, 4.稅額:內(nèi)銷5萬,外銷7萬,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)6萬,當(dāng)月退稅的1萬,免抵稅額為6萬。 老師對嗎?
發(fā)放見義勇為獎(jiǎng),計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目

