關(guān)鍵是你去年的30萬都是真實(shí)的支付沒?
你好,老師,我去年支付房租做了預(yù)付款,今年需要確認(rèn)去年的房租成本,調(diào)整以前年度損益,現(xiàn)在該怎么做賬務(wù)處理呀?
老師,我公司查到去年的成本費(fèi)用款付了,發(fā)票來了后一直沒入賬,現(xiàn)在想通過以前年度損益調(diào)整,怎么做賬?
您好,我匯算清繳調(diào)增,今年做賬以前年度損益調(diào)整2000,去年成本10000,發(fā)票回來才8000,請問我去年底成本多提2000,就是導(dǎo)致利潤減少2000,我還需要更改去年第四季度的財(cái)務(wù)報表嗎?
去年暫估的勞務(wù)成本100萬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年收到發(fā)票120萬。我這個120萬的發(fā)票需要做賬嗎?直接做借,未分配利潤20.貸前年度損益調(diào)整20,
老師,我想問一下去年12月份暫估了成本,今年發(fā)票回來了怎么做賬?。慷野l(fā)票回來的金額少于預(yù)估的金額。
老師他給我開了一張利息的發(fā)票假如是1萬,,然后我們公戶給他了12萬,老師這個怎么寫分錄
老師你好,貸款的利息是可以抵稅的嗎?
老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷,直接 借:暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師就是我們廠里買了機(jī)器80萬,我該怎么做賬?
你好,老師,問一下我這個電腦EXCEL表格,不登陸掃碼登錄WPS很多功能都不能使用,
老師,出口貨物按內(nèi)銷處理,是不是就和我們正常開票一樣。只是銷售方是外國?
老師購銷合同印花稅怎么計(jì)算
我記得,收發(fā)計(jì)量的盤虧,不管進(jìn)項(xiàng)稅
公司借款貸方科目是什么
老師就是一個客戶打款給你,然后我又退回給他,他又打款給我,,這里有三張回單,這個應(yīng)該怎么做賬,,就是前兩張我需要做賬嗎?
沒有支付,只是預(yù)估暫估
那么就是虛假的暫估, 借:應(yīng)付賬款-暫估 3 貸:以前年度損益調(diào)整3
我以為可以直接沖銷掉那筆分錄,然后按票入賬。
那個不行的,那個是虛假的暫估,需要更正23年的年度的報表,然后重新匯算
我也是剛接手這邊工作,確認(rèn)了一下,這筆款老板已經(jīng)支付了。但是他前會計(jì)科目也掛錯了。買的掛車變成了物流費(fèi)。
那么不需要更正了,因?yàn)閷?shí)際支付了
那就直接沖銷分錄,按票入賬就可以是嗎?
你那個是暫估的分錄,支付的分錄呢?
老板用自己的私人賬戶支付了,就做了這筆分錄。
那個不對呀,沒有體現(xiàn)付款的分錄
所以現(xiàn)在不知道怎么處理這筆分錄了,特來請教一下老師。
借:其他應(yīng)付款-其他 貸:其他應(yīng)付款-老板? 需要提供老板付款的依據(jù)
就是再補(bǔ)一個這個分錄,然后沖銷23年12月的那筆是嗎?
不需要做賬了,把發(fā)票貼在那個計(jì)提的分錄后邊
好的,明白了,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。