關(guān)鍵是你去年的30萬都是真實(shí)的支付沒?

你好,老師,我去年支付房租做了預(yù)付款,今年需要確認(rèn)去年的房租成本,調(diào)整以前年度損益,現(xiàn)在該怎么做賬務(wù)處理呀?
老師,我公司查到去年的成本費(fèi)用款付了,發(fā)票來了后一直沒入賬,現(xiàn)在想通過以前年度損益調(diào)整,怎么做賬?
您好,我匯算清繳調(diào)增,今年做賬以前年度損益調(diào)整2000,去年成本10000,發(fā)票回來才8000,請(qǐng)問我去年底成本多提2000,就是導(dǎo)致利潤減少2000,我還需要更改去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
去年暫估的勞務(wù)成本100萬,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年收到發(fā)票120萬。我這個(gè)120萬的發(fā)票需要做賬嗎?直接做借,未分配利潤20.貸前年度損益調(diào)整20,
老師,我想問一下去年12月份暫估了成本,今年發(fā)票回來了怎么做賬?。慷野l(fā)票回來的金額少于預(yù)估的金額。
運(yùn)輸行業(yè),開進(jìn)來的輪胎,直接記到主營業(yè)務(wù)成本,記賬的時(shí)候需要開輔助核算嗎?需要記規(guī)格型號(hào),數(shù)量單價(jià)嗎?
老師,內(nèi)帳,客戶的兒子結(jié)婚,公司打的紅包錢出什么費(fèi)用
你好,請(qǐng)問我異地預(yù)繳好了,外經(jīng)證需要怎么處理嗎
借 銀行存款465.2 貸 主營業(yè)務(wù)收入411.68 銷項(xiàng)稅53.52 這個(gè)現(xiàn)金流量表怎么做
老師發(fā)現(xiàn)5月份給客戶多開了一筆900元的發(fā)票,要怎么處理
老師,請(qǐng)問一下,更正了23年的增值稅申報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了增值稅和滯納金,分錄怎么寫?
老師,供應(yīng)商品質(zhì)問題扣款28500,供應(yīng)商說扣款在貨款里邊扣除,現(xiàn)在我的發(fā)票應(yīng)該怎么開,系統(tǒng)賬應(yīng)該怎么做
一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年11月補(bǔ)繳了2022年增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅,個(gè)稅。做分錄,都做到未分配利潤嗎?
老師,現(xiàn)在殘保金申報(bào),有兼職人員,個(gè)稅申報(bào)人數(shù)平均有34人,實(shí)際發(fā)工資人數(shù)只有24人,我公司是房地產(chǎn)銷售代理公司,有些是以銷售一套房子拿相應(yīng)提成的人員,這種人員可以做臨時(shí)兼職人員算嗎?
我們給另一家工程公司干的活,對(duì)方都是通過農(nóng)民工工資賬戶打給我們,都是直接打到工人卡上,我們這邊怎么做賬?


沒有支付,只是預(yù)估暫估
那么就是虛假的暫估, 借:應(yīng)付賬款-暫估 3 貸:以前年度損益調(diào)整3
我以為可以直接沖銷掉那筆分錄,然后按票入賬。
那個(gè)不行的,那個(gè)是虛假的暫估,需要更正23年的年度的報(bào)表,然后重新匯算
我也是剛接手這邊工作,確認(rèn)了一下,這筆款老板已經(jīng)支付了。但是他前會(huì)計(jì)科目也掛錯(cuò)了。買的掛車變成了物流費(fèi)。
那么不需要更正了,因?yàn)閷?shí)際支付了
那就直接沖銷分錄,按票入賬就可以是嗎?
你那個(gè)是暫估的分錄,支付的分錄呢?
老板用自己的私人賬戶支付了,就做了這筆分錄。
那個(gè)不對(duì)呀,沒有體現(xiàn)付款的分錄
所以現(xiàn)在不知道怎么處理這筆分錄了,特來請(qǐng)教一下老師。
借:其他應(yīng)付款-其他 貸:其他應(yīng)付款-老板? 需要提供老板付款的依據(jù)
就是再補(bǔ)一個(gè)這個(gè)分錄,然后沖銷23年12月的那筆是嗎?
不需要做賬了,把發(fā)票貼在那個(gè)計(jì)提的分錄后邊
好的,明白了,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。