這個有可能是稅務(wù)局的問題,你可以讓客戶再等等再查試試。
老師,我們開給客戶的專票客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,客戶說要沖紅重開,對方給我們開作廢信息表,需要把專票也退回給我們嗎?
老師,我開了出租專票給客戶,客戶說沒有查到信息,是我哪里操作不對嗎?
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了。現(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個紅字信息表。
老師,我們開出的發(fā)票有沒有被對方客戶認(rèn)證在哪里能查到?
老師您好 這個中行網(wǎng)銀,哪里能看到客戶給沒給我出票 這種狀態(tài)是不是說明客戶沒給我票呢
浮動利率的投資是交易性金融資產(chǎn)哇?
請問這個甲公司會計分錄是怎樣的呢
甲控制乙,乙共同控制50%丁,丙是甲的聯(lián)營企業(yè),乙和丙關(guān)聯(lián)關(guān)系, 甲的合并范圍就沒有丁和丙 是不是
運(yùn)輸和安裝費(fèi)用要計入使用權(quán)資產(chǎn)的成本里面嗎
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)項(xiàng)目工地上工人在外面餐館吃飯的餐費(fèi),住宿費(fèi),記入工程施工一間接費(fèi),還過應(yīng)付職工薪酬一褔?yán)M(fèi)不呢?我們一般都是工期在一個月左右,不會住項(xiàng)目上。
硬件+嵌入式軟件合并一個產(chǎn)品銷售;硬件銷售額 = 硬件成本 × (1 + 10%) 這個公式是稅法規(guī)定的嗎?主板委外加工,收回后企業(yè)自己錄程序,再自已貼標(biāo)包裝等,后出售。所以軟件成本是錄程序的這個人工+自己開發(fā)的程序,沒有進(jìn)項(xiàng),即征即退:軟件銷售收入*13%-軟件銷售收入*3%=實(shí)際退回的稅?
23年1月1日,甲公司租入辦公用建筑物,租賃期7年。每年末支付45萬元。租賃內(nèi)含利率為5.04%。2×23年1月1日甲公司支付與該租賃相關(guān)的初始直接費(fèi)用5萬元。 假定按照適用稅法規(guī)定,該交易屬于稅法上的經(jīng)營租賃,甲公司支付的初始直接費(fèi)用于實(shí)際發(fā)生時一次性稅前扣除,每期支付的租金允許在支付當(dāng)期進(jìn)行稅前抵扣,甲公司適用的所得稅稅率為25%。假設(shè)甲公司未來期間能夠取得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣可抵扣暫時性差異,不考慮其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租賃期開始日和第一年末的賬務(wù)處理。 老師先接手,稍后給你參考答案
一般征收13%混凝土銷售公司,可以委托簡易征收3%的攪拌站加工混凝土并取得加工費(fèi)發(fā)票嗎
4S店全款買車合同已簽電子發(fā)票已開車未提,想換其他顏色,電子發(fā)票可以沖紅么?會有記錄影響二次銷售么?
老師 這里的源泉扣繳 假如題目中說的實(shí)際支付價格 我們代扣代繳的時候需要價稅分離嗎 實(shí)際支付的價格是含稅價還是不含稅呀 看圖二購買方支付的價格是要分離的
有的老師說我應(yīng)該沒上傳,要點(diǎn)擊發(fā)票上傳嗎?
對,有可能也是你的發(fā)票沒有上傳呢,看看先上傳嗎?
我昨天已經(jīng)打發(fā)票出來了,現(xiàn)在可以上傳嗎?
按理說這種都是自動上傳的才對呀。
我以前開普票專票都是這樣開就打出來了,沒有其他操作
我在發(fā)票查詢里有這張發(fā)票
這個情況不好說,有的時候可能是電腦的問題,有可能也是稅務(wù)局的問題。