您好,涉及到的稅和小規(guī)模一樣的
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時候累計收入超過了500萬,在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書,就沒有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更,但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去,合同也是前幾個月份的,現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來,如果不收回來重新開,以后會不會有什么影響?
小規(guī)模汽車銷售公司,現(xiàn)在要大量購進一批用于銷售的汽車,未來要開的發(fā)票也會很多,是不是變更一般納稅人好些?12月變更一般納稅人10-11月還按小規(guī)模1%稅率核算嗎?涉及的稅種稅率有什么呢
某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售A型小汽車,出廠不含稅單價為每輛100000元。2020年1月份購銷情況如下:(1)向當?shù)仄囐Q(mào)易中心銷售200輛,由于購貨數(shù)量大,給與該汽車貿(mào)易中心10%的銷售折扣,發(fā)票額和扣扣額開在同一張發(fā)票上。(2)向外地特約經(jīng)銷點銷售50輛,收取包裝物押金1000元,押金期為6個月。(3)向客戶收取提車加急費11300元。(4)從國內(nèi)某企業(yè)購買小轎車零部件,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的價款為580000元。(5)從小規(guī)模納稅人處購進小汽車零件95000元,未取得增值稅專用發(fā)票。(6)將本廠自產(chǎn)的兩輛A型小汽車無償捐贈給紅十字會。(已知小轎車的消費稅稅率為5%)要求:根據(jù)上述資料及稅法相關規(guī)定,回答下列問題:(1)計算該企業(yè)當月應交的增值稅。(2)計算該企業(yè)當月應交的消費稅。(3)做出每筆業(yè)務的會計分錄。
16.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售A型小汽車,出廠不含稅單價為每輛100000元。2020年1月份購銷情況如下: (1)向當?shù)仄囐Q(mào)易中心銷售200輛,由于購貨數(shù)量大,給與該汽車貿(mào)易中心10%的銷售折扣,發(fā)票額和折扣額開在同一張發(fā)票上。 (2)向外地特約經(jīng)銷點銷售50輛,收取包裝物押金1000元,押金期為6個月。 (3)向客戶收取提車加急費11300元。 (4)從國內(nèi)某企業(yè)購買小轎車零部件,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的價款為580000 元。 (5)從小規(guī)模納稅人處購進小汽車零件95000元,未取得增值稅專用發(fā)票。 (6)將本廠自產(chǎn)的兩輛A型小汽車無償捐贈給紅十字會。 (已知小轎車的消費稅稅率為5%) 要求:根據(jù)上述資料及稅法相關規(guī)定,回答下列問題: (1)計算該企業(yè)當月應交的增值稅。(2)計算該企業(yè)當月應交的消費稅。(3)做出每筆業(yè)務的會計分錄。
老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,9月有個銷售合同簽訂下來,開具發(fā)票就會變成一般納稅人,未生成一般納稅人之前,九月是不是還是按小規(guī)模納稅人的稅率開票
實收資本入多了,可以隨意調(diào)出到資本公積嘛
老師這題怎么選?分錄怎么寫
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報調(diào)整的用做賬嗎
項目上代開蔬菜發(fā)票需要合同?
5題 這個是檢查授權審批 指的是什么
老師,工程轉(zhuǎn)包給個人的6000塊,沒有發(fā)票,勞務報酬申報的話是20%,那么1200元是扣他個人的嗎,就是給4800,這也太不合適了,
一個商品的商品名稱是食用糯米紙(食用淀粉膜),對方開票開成了食用糯米紙,這種票算開票有誤嗎
我是公司出納,客戶有筆錢付到我的支付寶上,我再轉(zhuǎn)給老板,客戶不需要發(fā)票,我不是財務負責人,也不負責做賬報稅,一筆錢,14000人民幣,請問我有風險嗎,謝謝
憑證不粘貼直接裝訂可以嗎