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16.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售A型小汽車,出廠不含稅單價(jià)為每輛100000元。2020年1月份購(gòu)銷情況如下: (1)向當(dāng)?shù)仄囐Q(mào)易中心銷售200輛,由于購(gòu)貨數(shù)量大,給與該汽車貿(mào)易中心10%的銷售折扣,發(fā)票額和折扣額開在同一張發(fā)票上。 (2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售50輛,收取包裝物押金1000元,押金期為6個(gè)月。 (3)向客戶收取提車加急費(fèi)11300元。 (4)從國(guó)內(nèi)某企業(yè)購(gòu)買小轎車零部件,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為580000 元。 (5)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)小汽車零件95000元,未取得增值稅專用發(fā)票。 (6)將本廠自產(chǎn)的兩輛A型小汽車無償捐贈(zèng)給紅十字會(huì)。 (已知小轎車的消費(fèi)稅稅率為5%) 要求:根據(jù)上述資料及稅法相關(guān)規(guī)定,回答下列問題: (1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交的增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交的消費(fèi)稅。(3)做出每筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。

16.某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售A型小汽車,出廠不含稅單價(jià)為每輛100000元。2020年1月份購(gòu)銷情況如下:
(1)向當(dāng)?shù)仄囐Q(mào)易中心銷售200輛,由于購(gòu)貨數(shù)量大,給與該汽車貿(mào)易中心10%的銷售折扣,發(fā)票額和折扣額開在同一張發(fā)票上。
(2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售50輛,收取包裝物押金1000元,押金期為6個(gè)月。
(3)向客戶收取提車加急費(fèi)11300元。
(4)從國(guó)內(nèi)某企業(yè)購(gòu)買小轎車零部件,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為580000
元。
(5)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)小汽車零件95000元,未取得增值稅專用發(fā)票。
(6)將本廠自產(chǎn)的兩輛A型小汽車無償捐贈(zèng)給紅十字會(huì)。
(已知小轎車的消費(fèi)稅稅率為5%)
要求:根據(jù)上述資料及稅法相關(guān)規(guī)定,回答下列問題:
(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交的增值稅。(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交的消費(fèi)稅。(3)做出每筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
2022-12-16 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-16 15:40

1借銀行存款2034000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1800000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅234000

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齊紅老師 解答 2022-12-16 15:40

借稅金及附加90000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅90000

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齊紅老師 解答 2022-12-16 15:42

2借銀行存款1000 貸其他應(yīng)付款1000

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齊紅老師 解答 2022-12-16 15:42

3借銀行存款11300 貸其他業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1300

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齊紅老師 解答 2022-12-16 15:43

4借固定資產(chǎn)580000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅75400 貸銀行存款655400

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齊紅老師 解答 2022-12-16 15:43

5借固定資產(chǎn)95000 貸銀行存款95000

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齊紅老師 解答 2022-12-16 15:44

6借營(yíng)業(yè)外支出226000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅26000

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齊紅老師 解答 2022-12-16 15:44

借稅金及附加10000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅10000

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快賬用戶3744 追問 2022-12-16 16:05

沒有過程嗎老師嗚嗚嗚嚶

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快賬用戶3744 追問 2022-12-16 16:05

求過程!謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-16 16:07

那個(gè)題目不知道數(shù)字呢具體

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1借銀行存款2034000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1800000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅234000
2022-12-16
同學(xué)你好 消費(fèi)稅稅額是收入乘以5%
2022-12-16
同學(xué)你好 問題不完整
2023-05-12
你好,計(jì)算過程如下表
2021-12-12
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