你好,同學(xué),是這樣的
老師,我公司以前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在升成一般納稅人3個(gè)月了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前是小規(guī)模納稅人時(shí)的一項(xiàng)銷(xiāo)售額未開(kāi)票,現(xiàn)在如何計(jì)算稅額
老師你好,我司是2020年8月1日起升為一般納稅人的,請(qǐng)問(wèn),在這個(gè)日期之前作為小規(guī)模納稅人簽訂的合同(合同按小規(guī)模納稅人稅率做了約定),但在8月1日之后開(kāi)具發(fā)票,可以按小規(guī)模納稅人的稅率開(kāi)票嗎?
老師 你好 我想咨詢(xún)一下成為一般納稅人之前收到的預(yù)收款應(yīng)該怎么開(kāi)發(fā)票?是按小規(guī)模的稅率開(kāi)還是按一般納稅人的稅率開(kāi)。今年10月份成為了一般納稅人,但是銷(xiāo)售收入都是在小規(guī)模時(shí)期收到的,也就是今年10月之前收到的預(yù)收款,現(xiàn)在想問(wèn)這個(gè)發(fā)票是按小規(guī)模時(shí)期的開(kāi)還是一般納稅人稅率開(kāi)。目前的收入都是成為一般納稅人之前收到的。
老師好,請(qǐng)問(wèn)之前是小規(guī)模,10月生成一般納稅人,現(xiàn)在要開(kāi)具生成一般納稅人之前的業(yè)務(wù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)能按1%開(kāi)具嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)之前在小規(guī)模簽了一個(gè)合同,現(xiàn)在才開(kāi)票,現(xiàn)在是一般納稅人了,是按現(xiàn)在一般納稅人的稅率來(lái)開(kāi)票嗎
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫(xiě)分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬(wàn)的凈利潤(rùn)分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷(xiāo)售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫(xiě)出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬(wàn)元,但是只支付費(fèi)用8萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開(kāi)戶(hù)許可證號(hào)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照那個(gè)號(hào)嗎
哪位大神老師在?請(qǐng)問(wèn)下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫(xiě)呀?
籌建期建廠房買(mǎi)的水管怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷(xiāo)人員丟失,請(qǐng)問(wèn)此張專(zhuān)用發(fā)票要抵扣的話(huà),應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過(guò)度過(guò)來(lái)數(shù)啊
老師,在和供貨方的供銷(xiāo)合同上怎么約束這個(gè)稅率問(wèn)題,公司和甲方又怎么約束呢?9月供貨的肯定是小規(guī)模納稅人的開(kāi)票稅率,10月供貨就是一般納稅人的稅率了
對(duì)的同學(xué),從你一般納稅人開(kāi)始
老師,我想問(wèn)的是供貨合同和銷(xiāo)售合同簽訂上怎么約束這個(gè)稅率
同學(xué), 你們?nèi)绻?是小規(guī)模納稅人時(shí)簽訂 的合同,那稅率還是按小規(guī)模來(lái)開(kāi)具,轉(zhuǎn)為一般納稅人后的合同,就 是按新的稅率走
那要簽訂兩次合同?
不用呀,這筆業(yè)務(wù)是小規(guī)模時(shí)候簽的就一直按小規(guī)模稅率的