你好,280的還能全額抵稅,不必須單獨(dú)開到一張票上
老師好,請教個(gè)問題,公司購買了一塊金稅盤的分盤,收到對方在同一張發(fā)票開具技術(shù)維護(hù)費(fèi)和金稅盤費(fèi)用兩項(xiàng)的專票,1、請問怎么做賬?2、技術(shù)維護(hù)費(fèi)抵稅額還是能全額抵稅?3、金稅盤費(fèi)用是不是只能抵稅額?
老師好,稅控盤的技術(shù)服務(wù)費(fèi),一開始有一個(gè)280,到后來沒幾天,又有兩筆稅控盤增值的技術(shù)服務(wù)費(fèi),價(jià)稅合計(jì)一千多, 這個(gè)還能不能全額抵免呢? 謝謝
二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 老師,一般納稅人,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,一般什么時(shí)候抵稅?一定要當(dāng)月就抵?還是以后隨時(shí)可抵,就像現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)一樣?
增值稅稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280可以全額抵稅,技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以抵進(jìn)賬稅額,把這兩項(xiàng)費(fèi)用開到了一張票上,280的還能全額抵稅嗎,還是說這種可以全額抵稅的必須單獨(dú)開到一張票上?
增值稅稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280開的電子普票可以全額抵稅嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
好的,老師開電子票也可以抵稅吧,那這樣 全額抵稅的 和 抵進(jìn)項(xiàng)稅的開到了一張票上,報(bào)稅時(shí)的流程會很繁瑣嗎
你好,開電子票也可以抵稅
感謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦