你好 這二個都可以3全額抵增值稅 稅秀是第一次 服務費是每年都可以全額抵扣
老師, 我上個月開了50萬的技術服務費稅率為6%,我5月份同樣也開了75萬的服務費稅率為6%,請問我這個月在報增值稅表三的時候,有個期初余額為75萬,這是第一次開的,那我上個月開的50萬是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的價稅合計(免稅銷售額)呢?還是兩個都要填 同樣都是對應的6%稅率
老師,一份技術服務合同中,約定了兩部分費用: 技術服務費(分三個階段支付) 和 每年支付的年度服務使用費,技術服務 合同中列明了 含稅總金額,不含稅金額 和 稅額。 但是 年度服務使用費 又分兩種情況,第一種情況:每年支付的年度服務使用費 雖然寫清楚了 年度服務使用費 含稅金額100萬,但是并沒有約定 服務年限 或者 一共服務多少年,這種情況 怎么計算 這部分年度服務使用費的 印花稅呢?第二種情況,公司可以一次性支付500萬(含6%增值稅)服務費,供應商就會一直提供服務。比較模糊 不知道怎么交印花稅了,想問問清楚?
老師好,稅控盤的技術服務費,一開始有一個280,到后來沒幾天,又有兩筆稅控盤增值的技術服務費,價稅合計一千多, 這個還能不能全額抵免呢? 謝謝
老師好,公司一直在用黑白盤,UK,可是申報時沒有填寫附表(四)中的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術服務費,現(xiàn)在這個月開始有我來申報,要不要把本期和累計一欄的痛填寫上?
【朝陽稅務】您好!根據(jù)財稅(2012)15號,你單位取得技術維護服務單位開具的技術維護費發(fā)票后可全額抵減增值稅應納稅額,請在最近一期增值稅申報表的《增值稅減免稅明細申報表》中選擇減稅代碼“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”,并按照技術維護費發(fā)票價稅合計金額填寫“本期發(fā)生額”(按季申報為10月征期填寫,按月申報為9月征期填寫)。今后在您取得技術維護費發(fā)票后請注意及時進行抵減,謝謝! 老師,我們是小規(guī)模納稅人,是不是不用理會這個?
企業(yè)所得稅匯算清繳后,如何做分錄?
老師,請問一下,我勾選抵扣選了三張票,但是到了報稅的時候又只有兩張票了,怎么搞,是什么原因漏了一張,那張不做賬行嗎?
個人去稅務局代開運輸費發(fā)票,這個是按勞務繳納個人所得稅嗎?
一個發(fā)票對應三個入庫單,兩個入庫單有金額,一份入庫單沒有金額,數(shù)量一致,可以入賬嗎?當時系統(tǒng)設置的打印出來 沒有金額。
這樣開發(fā)票可以嗎?只開項目蔬菜食堂用菜金額7萬可以嗎?
專項附加扣除,首套房2021年開始還的房貸,2024年才加上,可以更改以前年度個稅綜合所得年度匯算嗎
你好,老師,公司租賃房屋作為辦公室使用,這個分錄怎么做呀
公司的車輛,購買新車時置換給了4s店,賬務和稅務要進行哪些處理?
請問老師,生育保險,單位每個人都要交嗎?
197題為什么考慮增長率驅(qū)動因素?什么時候考慮什么時候不考慮
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