你好因?yàn)楫?dāng)月的可能做出來(lái)的晚,從11月開(kāi)始都是上月的
增值稅申報(bào)表主表免抵退應(yīng)退稅額為何都是上期的所屬的應(yīng)退稅額,麻煩做過(guò)出口退稅的老師回答
老師,我1月申報(bào)所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4,應(yīng)退稅額為0,因?yàn)楸?7行期末留抵稅額是0,小于免抵退稅額取小數(shù),為什么現(xiàn)在我申報(bào)1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會(huì)有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅?
(4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"免抵稅額"做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 麻煩老師解釋下這個(gè)分錄,如何做平呢
(4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"免抵稅額"做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 麻煩老師解釋下這個(gè)分錄,如何做平呢
麻煩老師幫我算下增量和存量,生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),本月出口免抵退申報(bào)匯總表上(增值稅納稅申報(bào)表期末留抵16萬(wàn),應(yīng)退稅額16萬(wàn),免抵2萬(wàn))且出口退稅16萬(wàn)已到賬。2019年3月末期末留抵10萬(wàn)。
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開(kāi)具銷(xiāo)售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
月末一次加權(quán)平均法用軟件出庫(kù),還用原始憑證嗎 用什么做原始憑證
老師,裟修費(fèi)交印花稅嗎?
出口服務(wù)或者貨物,是按形式發(fā)票開(kāi)具時(shí)間確認(rèn)收入嗎
老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?