你好 (收入-成本)/1.03*3% 需要區(qū)分簡易計稅的,只有簡易計稅才可以減去成本。
老師你好,我想問下建筑業(yè)預(yù)交的增值稅在公司所在地進(jìn)行申報時填寫增值稅申報表4就是預(yù)交增值稅時,一般納稅人的簡易計稅和一般計稅有區(qū)別嗎?兩種計稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預(yù)交的稅額就可以了嗎?如果不對,是為什么呢?麻煩老師解答,謝謝
建筑行業(yè)甲供預(yù)交稅費是x/1.03×0.03嗎?然后真正交稅的時候是什么公式,需要區(qū)分一般計稅還是簡易計稅嗎
建筑行業(yè),一般納稅人,甲供材清包工的這種形式,選擇簡易計稅。那么我想請問,如果工程是在本地,需要預(yù)繳嗎? 如果工程是在異地,需要預(yù)繳嗎? 兩個方面清老師都詳細(xì)點回答,謝謝
老師 一般納稅人簡易計稅的 “應(yīng)交稅費-簡易計稅”月底不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎? 那當(dāng)月有外地預(yù)繳的增值稅呢?那個也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 那我次月繳稅的時候分錄怎么寫呢? 借:應(yīng)交稅費-簡易計稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅款 銀行存款** 老師這樣嗎?
老師好,我們一般納稅人,給甲方開簡易計稅稅發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:收入 應(yīng)交稅費——簡易計稅 收到到分包方簡易計稅發(fā)票是不是記 借:工程施工 應(yīng)交稅費——簡易計稅 貸:應(yīng)付賬款 按差額預(yù)交時 借:應(yīng)交稅費——簡易計稅 貸:銀行存款 這樣,應(yīng)交稅費——簡易計稅余額為0是嗎 2.老師,那我認(rèn)證的時候,還認(rèn)證簡易計稅那個專票嗎?那個票在勾選系統(tǒng)里,但是前面應(yīng)交稅費——簡易計稅科目不是已經(jīng)平了嗎
老師,請問刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費后又進(jìn)了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
簡易計稅和一般計稅有什么區(qū)別
你好,我們公司是生產(chǎn)木托木箱的工廠,叉車需要加油,給開的增值稅專用發(fā)票,是不是用的也不能抵扣,只能按照價稅合計計入費用,謝謝
開通社保就一定要買社保嗎
老師你好,這個稅收編碼怎么出不來,哪的問題啊
老師,二季度開了20萬發(fā)票 其中專票4萬 稅額396.03 季度末應(yīng)該怎么做這筆專票的分錄 還有他的稅額怎么計提還是需要怎么轉(zhuǎn)出,下月繳納
像圖里這種物流單據(jù),沒有給收據(jù),怎么做才能入賬抵扣
老師,請教兩個問題:1、公司購辦公樓產(chǎn)生的契稅,印花稅,登記費都計入固定資產(chǎn)是嗎?2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎?
老師,您好,我想問下公司臨時工,公司不想給他交社保,但是又想作為成本抵扣,該簽什么合同,個稅按照綜合所得還是勞務(wù)所得申報呢
您好~咨詢下:現(xiàn)在第三方平臺代開的機(jī)票 不能申請開具增值稅專票嗎?
要是一般計稅呢?收入/1.09×0.09嗎
你好,預(yù)繳的時候應(yīng)該是收入減去分包款,這個余額除以1.09乘以2%。
回來自己申報的時候,銷項減去進(jìn)項,按這個來交。
我沒太明白,首先確認(rèn)一下甲供預(yù)交稅費是 不是收入/1.03×0.03嗎?
你好 收入減去分包款)/1.03*3%
預(yù)交是不用區(qū)分簡易還是一般計稅是嗎
咋沒區(qū)分 簡易計稅,這不是3%的預(yù)繳,如果是一般計稅的,按照2%。
預(yù)繳的時候應(yīng)該是收入減去分包款,這個余額除以1.09乘以2%。已讀 2021-12-20 18:06 不一樣吧
好的,預(yù)交階段明白了。那回來正式申報納稅的時候呢……
一般計稅的銷項減去進(jìn)項,然后減去分包款。
簡易計稅 (收入-成本)/1.03*3%
甲供預(yù)交時,簡易方式下(收入-分包)/1.03×0.03,一般方式(收入-分包)/1.09×0.02,正式申報納稅時,簡易方式:收入/1.03×0.03.一般方式:收入/1.09×0.09-進(jìn)項稅額
是的是的,是這么做的。