你好,100萬以內(nèi)的部分減半,超過部分正常征收
您好老師,一個(gè)個(gè)體戶管戶定的是9萬一個(gè)月,季27萬,不用繳納任何稅種,4-6月份超了,開了34萬發(fā)票,個(gè)人所得稅計(jì)稅依據(jù)是34萬,需要交繳納1500元稅,管戶說沒有優(yōu)惠政策,不是說100萬以下減半征收嗎?不懂求解,謝謝老師
坐標(biāo)昆明,求各位大神,現(xiàn)在個(gè)體戶定期定額個(gè)人所得稅要怎么算?個(gè)體戶年開票金額已經(jīng)超了100萬了,這個(gè)個(gè)人所得稅還有減半嗎?另外是這個(gè)100萬全部要繳納個(gè)人所得稅嗎?我們只有一個(gè)季度開超了30萬,去大廳申報(bào)交了幾百塊,另外倆季度都沒有超,現(xiàn)在有2種情況 第一:年度我開超100萬了,是全部需要繳納個(gè)人所得稅嗎? 第二:年度開超100萬了,100萬以內(nèi)減半,100萬以上還有減半嗎?
個(gè)體工商戶定期定額戶自行申報(bào)個(gè)人所得稅核定的稅率是千分之六,但是不超過100萬部分國(guó)家政策減半征收,但是截止到第三季度累計(jì)全年應(yīng)納稅所得額已經(jīng)合計(jì)130萬了,第三季度應(yīng)納稅所得額是48萬,申報(bào)時(shí)卻還是按千分之六減半征收實(shí)際繳納稅率是千分之三,但是實(shí)際截止到第三季度全年累計(jì)應(yīng)納稅所得額已經(jīng)達(dá)到130萬了,超過100萬的規(guī)定了,但還是減半申報(bào)征收的,這怎么處理?
老師請(qǐng)問下現(xiàn)在所得稅優(yōu)惠政策:自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶在享受現(xiàn)行其他個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策。這個(gè)個(gè)體戶疊加是還有其他什么優(yōu)惠嗎,另外核定征收的是不是開票200萬后,就沒有減半的優(yōu)惠了
會(huì)計(jì)新手,請(qǐng)老師看下對(duì)不對(duì)? 小型微利企業(yè)需同時(shí)具備三個(gè)條件: 1、年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬 每個(gè)季度利潤(rùn)總額*25%=季度應(yīng)納稅所得額 年度應(yīng)納稅所得額=4個(gè)季度的應(yīng)納稅所得額之和不超過300萬 2、從業(yè)人數(shù)不超過300人 數(shù)額要按全年季度平均值確定 季度平均值=(季初數(shù)+季末數(shù))/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 3、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 這個(gè)數(shù)額的確定也和從業(yè)人數(shù)一樣 以上表達(dá)對(duì)嗎? 這不是要全年的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都結(jié)束,數(shù)都出來了我才能界定是不是小型微利企業(yè)嗎?還是要年初就根據(jù)收入估計(jì)一下?(服裝零售業(yè))因?yàn)槿绻切∥⑵髽I(yè)平時(shí)賬務(wù)處理就可以享受稅收優(yōu)惠呀! 例如企業(yè)所得稅減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得稅,按20%稅率繳納企業(yè)所得稅。還有城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加減半征收。
期初未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是找哪個(gè)科目,實(shí)際是幾月
老師的我只是做了 進(jìn)項(xiàng) 但是沒有抵扣 只是賬做了 我是需要做進(jìn) 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師你好,去年辦公室現(xiàn)金交了30塊錢的門禁卡的保證金,然后做賬是:借:其他應(yīng)收款 30.00 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 30.00。 今年我們不租了,去退卡退錢,對(duì)方把這30收了15當(dāng)做門禁卡的使用費(fèi)用,銀行對(duì)公轉(zhuǎn)了我們15.00。 今年是不是應(yīng)該這樣做分錄:借:銀行存款 15.00 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 15.00 貸:其他應(yīng)收款 30.00
收到補(bǔ)開的專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,前期已申報(bào)收入,當(dāng)期增值稅如何申報(bào)?
怎樣查收到的紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是否已認(rèn)證
老師差旅費(fèi)記管理費(fèi)用—差旅費(fèi),差旅補(bǔ)貼呢?例如300元一天補(bǔ)貼
老師,從客戶處退回來的商品產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)是做在銷售費(fèi)用--運(yùn)費(fèi)嗎
老師中午好,我想問一下利潤(rùn)表上的最終的剩的凈利潤(rùn)和收入成本費(fèi)用,這個(gè)比例應(yīng)該怎么掌握?我們交企業(yè)所得稅怎么算這個(gè)比列呢!苗木公司比如說是收入10000塊錢,費(fèi)用是2000塊錢,成本應(yīng)該是怎么控制是正常的控制法呢?按比例多是多少呢老師
那100萬內(nèi)全部繳納個(gè)稅嗎?我們核定不超30萬是個(gè)稅也不用繳納,我這期間只繳了一次,是那個(gè)季度超了30萬,就交了幾百,那現(xiàn)在年底了,需要一整年匯總在一起重新申報(bào)嗎?
100萬內(nèi)全部繳納個(gè)稅,是要做匯算清繳的,現(xiàn)在還沒有開始