你好,借 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸 應交稅費-未交增值稅 也可能是反向的分錄
有關(guān)于進項和銷項增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄
有關(guān)于進項和銷項增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進項和銷項的會計分錄怎么寫吶
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進項稅額大于銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項大于進項,還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
關(guān)于繳稅的時候有進項銷項的結(jié)轉(zhuǎn)這個會計分錄怎么做呀
老師,物流的發(fā)票不是9%嗎,為什么我看老板開進來的收派服務(wù)費的進項票是6%的呢
所得稅季報,第二欄實際支付職工薪酬內(nèi),我申報9月工資,可是賬上我是10月發(fā)放的,那這個10發(fā)放的數(shù)據(jù)還需要放進實際支付里面嗎
個人開了發(fā)票,怎么申請作廢
老師,我們現(xiàn)在收入1至9月收入7百多萬,這種情況是主動向稅務(wù)局申請成為一般納稅人,還是等稅務(wù)局強制申為一般納稅人呢?
老師,我們出口十個產(chǎn)品,客戶要求我們提單上只顯示兩個產(chǎn)品,這樣是否會影響到我們后期退稅?
老師,10月份的社保繳納,是有變化嗎?為啥打開還能看到10月份之前的,是需要補繳嗎
老師,本次季報中的資產(chǎn)損產(chǎn)可包括出售固定資產(chǎn)出售的凈損失呀?
我們是分包方 做弱電的 然后如果從下游企業(yè)取得發(fā)票 預繳的時候可以抵減嗎
請問一下,10的發(fā)票員工9月就報了,報銷款已經(jīng)支付了,入賬要糾正嗎?
?老師,在稅務(wù)系統(tǒng)抵扣勾選上發(fā)現(xiàn)公司七年前的買車的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票為勾選抵扣,這種情況是不是找到了紙質(zhì)發(fā)票就可以抵扣還是怎么處理?
沒有看太明白
你好,月末按照進項和銷項稅額的余額進行上述結(jié)轉(zhuǎn)
一共幾個分錄呢
老師幫我看看,這也不對啊
你好,你分錄是正確的。
借 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 300貸 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)300 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 200貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)200 借 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100貸 應交稅費-未交增值稅 100也可能是反向的分錄
以上是列舉的例子