大石電器6月應(yīng)納增值稅-455+13000+2100000*0.13+339/1.13*0.13
(1)大石電器購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元,稅額為455元,款已付。(2)大石電器因管理不善丟失一批原材料,這批原材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額為13000元。(3)大石電器興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品一批,成本為200000元,計(jì)稅基礎(chǔ)為350000元。(4)大石電器董事會(huì)決定用公司生產(chǎn)的一批商品交換全興機(jī)電的商標(biāo)權(quán)。這部分商品的成本為1000000元,公允價(jià)值為2100000元。根據(jù)大石電器與全興機(jī)電簽署的協(xié)議,大石電器需要支付補(bǔ)價(jià)500000元,由銀行轉(zhuǎn)賬支付。(5)大石電器在銷售商品的過(guò)程中,同時(shí)出租包裝物給龍興公司,包裝物的實(shí)際成本為1000元,收到租金339元,押金1200元。要求:計(jì)算大石電器6月應(yīng)納增值稅額。
綜合題·1.梅蘭電器公司(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項(xiàng)如下:·(1)梅蘭電器公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元,稅額為455元,款項(xiàng)已支付。(2)梅蘭電器公司管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額為13000元。(3)梅蘭電器公司興建職宿舍,領(lǐng)用產(chǎn)庫(kù)存商品一批,成本為200000元,計(jì)稅基礎(chǔ)為350000(4)梅蘭電器公司在銷售商品的過(guò)程中,同時(shí)出租包裝物給龍興公司,包裝物的實(shí)際成本為1000元,收到租金339元,押金1200試根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
1.梅蘭電器公司(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項(xiàng)如下:(1)梅蘭電器公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元,稅額為455元,款項(xiàng)已支付。(2)梅蘭電器公司因管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額為13000元。(3)梅蘭電器公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品一批,成本為200000元,計(jì)稅基礎(chǔ)為350000元。(4)梅蘭電器公司在銷售商品的過(guò)程中,同時(shí)出租包裝物給龍興公司,包裝物的實(shí)際成本為1000元,收到租金339元,押金1200元。
1.梅蘭電器公司(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉事項(xiàng)如下:(1)梅蘭電器公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元,額為455元,款項(xiàng)已支付。(2)梅蘭電器公司因管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實(shí)際成本為1000元,增值稅稅額為13000元。(3)梅蘭電器公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品一批,成本為200000元,計(jì)基礎(chǔ)為350000元。(4)梅蘭電器公司在銷售商品的過(guò)程中,同時(shí)出租包裝物給龍興公司,包裝物的實(shí)成本為1000元,收到租金339元,押金1200元。試根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。2.紅光機(jī)床廠(一般計(jì)稅方法納稅人)按月繳納增值稅,適用的增值稅稅率為13%5月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)6日,向本市第三鑄造廠購(gòu)進(jìn)鑄鐵一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款
1.梅蘭電器公司(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉事項(xiàng)如下:(1)梅蘭電器公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元,額為455元,款項(xiàng)已支付。(2)梅蘭電器公司因管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實(shí)際成本為1000元,增值稅稅額為13000元。(3)梅蘭電器公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品一批,成本為200000元,計(jì)基礎(chǔ)為350000元。(4)梅蘭電器公司在銷售商品的過(guò)程中,同時(shí)出租包裝物給龍興公司,包裝物的實(shí)成本為1000元,收到租金339元,押金1200元。試根據(jù)上述資料,做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。2.紅光機(jī)床廠(一般計(jì)稅方法納稅人)按月繳納增值稅,適用的增值稅稅率為13%5月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)6日,向本市第三鑄造廠購(gòu)進(jìn)鑄鐵一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?